同学,你好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款40万 我们给他们30万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 开票 收款 还有给他们结算分别怎么做
我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目,内账没有建账套,目前就是有银行现金日记账,但是老板说看不懂,请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢?还有其他应收款其他应付款,别人挂在公司买社保的,不知道怎么做在一个报表
老师,我要内外帐一起做,请问有好的方法快捷一点嘛?因为两套账,做完内帐再做一遍外账,重复又麻烦。另外我想问下比如是其他人的挂靠项目,通过公司打款给股东再支出,这个在内帐是不是应该直接入费用?
老师,请问公司有别人挂靠的项目,别人通过股东打款进公司再支出,内帐这两笔应该怎么做才能平呢?
老师您好,请问公司做了股权转让,AB两个股东,现在A退出,B100%控股;前期公司向两个人都借款了100万,目前公司亏损状态,帐上A的款项还有70万没有归还,一直处于挂账状态,这个实务中如何平账呢
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
我明白了,就是不进费用,真实的才入是吗?
但是我还是有点不明白,比如说类似这种项目我们收了2个点,然后合同的部分出款通过报销形式走出,我就不知道应该怎么做了
同学,你好 嗯嗯,是的
同学,你好 内账按照实际做,2个点做到收入
我就是想不通,内帐不也是根据每一笔流水做的吗?然后收到款我计入收入,然后支出的我列入成本。可是细想收入不是真的收入,我就不知道了。老师,我可以和我详细说下这个情况要怎么做吗?
同学,你好 内账是按照真实情况做的,如果是收入,就做收入