你好,可以的,如果是软件作账的最后一个分录管理费用放到借方附属。

对公付款给物管,账号给错了,又退回来了,怎么做账。后面又重新付过去了。前面两笔错的怎么做账啊? 借:管理费用 物管 100 贷:银行存款 100 借:管理费用物管-100 贷:银行存款-100 借:管理费用 100 贷:银行存款100
(1)借:银行存款30000固定资产20000贷:实收资本50000借:管理费用1800贷:银行存款1800借:低值易耗品1000贷:库存现金1000借:预付账款2400贷:银行存款2400借:管理费用1600贷:应付职工薪酬1600借:应付职工薪酬1600贷:银行存款1600借:银行存款8000贷:主营业务收入8000借:管理费用350贷:库存现金350借:管理费用750贷:库存现金750借:其他应收款1500贷:库存现金1500⑵(a)借:管理费用133贷:预付账款133(b)借:管理费用400贷:低值易耗品400(C)借:管理费用500贷:累计折旧500(d)借:应收账款1750贷:主营业务收入表格怎么写啊
2.车间管理零星支出1200元的账务处理是()。A.借:制造费用1200B.借:管理费用1200贷:库存现金1200贷:其他货币资金1200C.借:制造费用1200D.借:生产成本1200贷:银行存款1200贷:银行存款1-200
付的国家产权专利费2400,又退回1200,这个怎么做账啊 借管理费用-研发费用-其他2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷管理费用-研发费用其他1200
起诉一家公司,付了诉讼费借:其他应付款 贷:银行存款,当时这笔诉讼费就开了发票当时做的是借管理费用 贷其他应付款,现在诉讼费退回来了,是做借:银行存款,贷:管理费用吗?
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
老师,您好,income是收入还是回款呀?
老师好,服务费除了三流还有别的什么能证明业务真实性呢
@朴老师,我们转让我们的自主研发生成的知识产权三个实用新型专利,已经申请了免税备案,开具了免税发票,请问,我开具这个发票形成的收入可以算入高新技术企业的收入还是一般收入?
错了,我们当时做的借应付账款2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷应付账款1200
借应付账款2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷应付账款1200
是不是退回的一般用负数啊老师
你好,正数负数都可以的,做相反的分录,都是正数就行。