你好,可以的,如果是软件作账的最后一个分录管理费用放到借方附属。
对公付款给物管,账号给错了,又退回来了,怎么做账。后面又重新付过去了。前面两笔错的怎么做账啊? 借:管理费用 物管 100 贷:银行存款 100 借:管理费用物管-100 贷:银行存款-100 借:管理费用 100 贷:银行存款100
老师,21年有一笔费用已报销,假设分录为 借:管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷:银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减,又做了一笔冲销分录借:管理费用 -1200 贷:其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ,因为原先200本来就是挂的其他应收,后来冲减费用一笔当费用冲掉了,22年要做个调整的分录怎么做呢
(1)借:银行存款30000固定资产20000贷:实收资本50000借:管理费用1800贷:银行存款1800借:低值易耗品1000贷:库存现金1000借:预付账款2400贷:银行存款2400借:管理费用1600贷:应付职工薪酬1600借:应付职工薪酬1600贷:银行存款1600借:银行存款8000贷:主营业务收入8000借:管理费用350贷:库存现金350借:管理费用750贷:库存现金750借:其他应收款1500贷:库存现金1500⑵(a)借:管理费用133贷:预付账款133(b)借:管理费用400贷:低值易耗品400(C)借:管理费用500贷:累计折旧500(d)借:应收账款1750贷:主营业务收入表格怎么写啊
2.车间管理零星支出1200元的账务处理是()。A.借:制造费用1200B.借:管理费用1200贷:库存现金1200贷:其他货币资金1200C.借:制造费用1200D.借:生产成本1200贷:银行存款1200贷:银行存款1-200
付的国家产权专利费2400,又退回1200,这个怎么做账啊 借管理费用-研发费用-其他2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷管理费用-研发费用其他1200
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
错了,我们当时做的借应付账款2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷应付账款1200
借应付账款2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷应付账款1200
是不是退回的一般用负数啊老师
你好,正数负数都可以的,做相反的分录,都是正数就行。