你好,可以的,如果是软件作账的最后一个分录管理费用放到借方附属。

对公付款给物管,账号给错了,又退回来了,怎么做账。后面又重新付过去了。前面两笔错的怎么做账啊? 借:管理费用 物管 100 贷:银行存款 100 借:管理费用物管-100 贷:银行存款-100 借:管理费用 100 贷:银行存款100
老师,21年有一笔费用已报销,假设分录为 借:管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷:银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减,又做了一笔冲销分录借:管理费用 -1200 贷:其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ,因为原先200本来就是挂的其他应收,后来冲减费用一笔当费用冲掉了,22年要做个调整的分录怎么做呢
(1)借:银行存款30000固定资产20000贷:实收资本50000借:管理费用1800贷:银行存款1800借:低值易耗品1000贷:库存现金1000借:预付账款2400贷:银行存款2400借:管理费用1600贷:应付职工薪酬1600借:应付职工薪酬1600贷:银行存款1600借:银行存款8000贷:主营业务收入8000借:管理费用350贷:库存现金350借:管理费用750贷:库存现金750借:其他应收款1500贷:库存现金1500⑵(a)借:管理费用133贷:预付账款133(b)借:管理费用400贷:低值易耗品400(C)借:管理费用500贷:累计折旧500(d)借:应收账款1750贷:主营业务收入表格怎么写啊
2.车间管理零星支出1200元的账务处理是()。A.借:制造费用1200B.借:管理费用1200贷:库存现金1200贷:其他货币资金1200C.借:制造费用1200D.借:生产成本1200贷:银行存款1200贷:银行存款1-200
付的国家产权专利费2400,又退回1200,这个怎么做账啊 借管理费用-研发费用-其他2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷管理费用-研发费用其他1200
公司买土地房产、设备等但是公司还有好多发票未开和库存这个怎么弄,固定资产设备这些卖怎么做分录
工程公司,负债表应付职工薪酬出现负数,她们说是预估的人工生活费,这个是什么情况?
计提工资与实际工资不一致,怎么调账
税务师准考证从哪里打印
我们租了一个办公室,装修中产生的工程款和材料,我怎么做账合适呢?麻烦老师给我整理一个完整的记账分录
老师,你好, 请问一下,我们给员工油补,油补 呢就是给员工公司加油卡,最后开公司发票进行抵扣进项,这样风险大不
勾选上以后依然提示,不能正常申报
收到员工宿舍上月付款租赁费的专票,如何做账
老师,我们是商业楼栋,如果要求房东开票65000,税金是多少。
董老师,又有问题请教您了
错了,我们当时做的借应付账款2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷应付账款1200
借应付账款2400 贷银行存款2400 借银行存款1200 贷应付账款1200
是不是退回的一般用负数啊老师
你好,正数负数都可以的,做相反的分录,都是正数就行。