你好 用的 用于福利 招待进项不能抵扣 要转出
老师,实操中,购进的礼品卡,用于招待客户分录是借管理费用——业务招待费 进项税 贷银存吗
买食品的福利费或是招待费 进项税用转出吗
福利费中给员工买的礼品、日用品,需要进项转出吗?业务招待费中外购的礼品需要进项转出吗?
员工福利礼品开了专票,要做进项转出,计入职工福利费用的时候只能记不含税金额对吗?
老师 公司买了一笔首饰用作礼品做业务招待费,部分用作职工福利,这个可行吗?除了增值税进项要做转出,其他还有什么特殊处理吗
老师,残保金怎么申报
请问老师,我们单位属于检测类国有企业,现在省住建局要对我们单位进行为期两天的检查认证,请问专家的就餐和住宿费可以按照本企业制定的差旅费标准执行吗?
老师,你好,年底一次性拿的工资怎么申报个人所得税?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了谢谢老师答疑下
做账是做上月的账吧?因此本月做账是做的 8 月账,所以计提社保是计提 9 月社保,缴纳 8 月社保吧?那为什么讲课时,计提 3 月社保,还可以同时缴纳 3 月社保,当然他有 3 月的银行回单,这做账究竟怎么做的?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,刚开始营业有近5万的进项税,7月报增值税的时候,销项税额736.39,勾选了一个进项税额为855.92的发票,有留抵119.53,在账套中也没有对留抵进行账务处理。8月底的时候专管员打电话说不能留抵,报8月增值税的时候,留抵应该怎么处理?应该怎么报税
老师好,请问下,公司名称贷款了100万,贷款直接委托支付放到一个个人的帐户中,请问下这会计凭证怎么做分录
请问老师,预付3个月房租12000,发票已收到。需要次月分摊,支付房租时,借预付账款12000,贷银行12000。次月分摊时,借管理费用4000,贷预付账款4000,这样做对吗
农民工专户要怎么办理
所得税和增值税需要视同销售吗
你好 外购的不用的 直接记费用 在扣除标准内是可以扣的
外购的东西赠送给员工或者客户所得税不用视同销售吗
外购的东西送客户增值税要视同销售吗
你好 直接记在招待费 不用视同销售可以的 外购的东西赠送给员工 是进项不能抵扣 不用视同销售
报销的差旅餐费需要缴纳个税吗
你好 出差发的不交个税
实报实销的通讯费需要缴纳个税吗
同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。