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请问老师,未开票收入怎么做分录?

2022-03-12 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-12 15:34

你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税

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快账用户8565 追问 2022-03-12 15:35

税也做吗?

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快账用户8565 追问 2022-03-12 15:36

暂估收入怎么做分录?

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齐红老师 解答 2022-03-12 15:37

是的,这个增值税是也要计提的

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快账用户8565 追问 2022-03-12 15:39

我记得老师说过增值税是不能估的呀?

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齐红老师 解答 2022-03-12 15:40

这个不是暂估,是计提啊。就像你开发票确认收入,你们也没有马上缴纳税款,也是计提啊

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快账用户8565 追问 2022-03-12 15:43

哦,什么时候用暂估呢?

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齐红老师 解答 2022-03-12 15:45

这个很少使用的,要非常特殊的情况才暂估的

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相关问题讨论
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税
2022-03-12
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票  
2025-01-08
 你好; 比如          摘要写某月未开票收入  ; 分录:借银行存款或者应收账款贷主营业务收入-未开票收入; 应交税费-应交增值税  
2022-06-02
同学你好,与开票是一样的; 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 只是没有发票;
2021-05-25
借 应收账款等(负数) 贷 以前年度损益调整(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数)
2025-08-17
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