您好同学,可以这样做,你现在是简易注销还是一般注销,如果你简易注销的话,你没必要再调账了。

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师好,小规模公司在办理注销的时候,报表上还有三千块存货,这是前两年进的口罩,也没有成本发票的。现在做报废处理的话,是直接报表上减少存货,增加管理费用吗?(利润已为负数)
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
你好老师,想请问下,我们是小规模销售行业,以前会计去年收了一张十多万的服装发票入了职工福利费(但在汇算清缴时调增了),但是我们的人员工资申报的只有几人,现在专管员提示有疑点,有服装进项但没相应的销项,也没有相应存货,提示预警少做收入或是虚列成本,请问我们要怎么解释比较合理呢?这样操作本身涉及到有哪些问题呢?
(1)某企业有一批存货,成本为100万,按照会计准则期末应计提存货跌价准备金额为20万,资产负债表"存货”项目列示金额为80万。该公司未按照准则计提存货跌价准备,存货跌价准备期末余额为0。 (2)甲公司2023年8月,销售经理A去外地参加举办甲公司的产品宣传会,发生差旅费5000元。会计人员误把这笔费用计入当期管理费用。 (3)A注册会计师从账面出发,通过监盘的方式,检查甲公司的实际存货情况。发现甲公司有一批存货虽然账上记录了,但是实际并不存在于仓库中;另外还有一批存货已经有严重的腐烂变质痕迹,实际价值已经远远低于账面记录的价值。 (4)甲公司2023年销售情况乐观,税前利润数字惊人。为了减轻当年税负,将2023年8月已满足收入确认条件的2000万主营业务收入延迟到2024年3月才确认。 问问这几个分别违背了哪几个报表项目的哪几类认定
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,小企业会计准则?
资产负债表和利润表的勾稽关系,如果期初盈余公积数是1,期初未分配利润是100,净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20?期末的未分配利润是多少,怎么算的?
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样
老师,工会经费有两个季度未记入职工薪酬,直接支付了,汇算时,职工薪酬下面的工会经费比正常的要少,那我在填职工薪酬表时是正常填写实际的还是只能填写记入职工薪酬明细的那部分工费经费
你好,我想问下我们是直播公司,主播入职1,2天离职的这种发工资都要从公司账户发她们个人银行卡嘛?都要申报个税嘛?我们可以由直播主管统一发放然后来报销不报个税可以抵扣费用嘛
老师,CIF报关单里运费USD750,客户汇进来USD750,汇率7.0992,开进来的发金额4600元,分录怎么做?
老师,印花税申报计税依据是不含税销售额吗?
一般注销,因为税务局老师今天和我电话,让我把所有余额都调为0。。。哎
哦可以,那你可以调到管理费用里面去的。
老师今年没有做过任何业务了,也没有交易发生。那如果我改了这个报废的,增加了管理费用。那现在利润表里面我写了管理费用3007.9,营业利润和净利润都是-3007.9。那资产负债表里面要改动什么吗?我已经把存货期末数写为0了。其他还有什么要改吗?
你资产负载表里的那个利润未分配利润,那个数你要改一下。