你好,是的呢。你的理解正确的呢

老师请问,对方给我开的票有问题,但又被我抵扣了,现在要喊他们作废!我在我的开票系统里开红字发票,我应该选“购买方申请”“已抵扣”,下一步双击选择商品信息,是不是要添加要作废那张票上的商品?
老师,我想问一下,就是我购进的商品开具了专票,然后三月份认证抵扣了,现在因为商品名称,需要红冲,请问,是我们购买方开具红字发票信息表吗?
老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师好 ,请问上次开的红字信息表,现在申报增值税有没有要注意的地方,作为购买方发票已经勾选抵扣,给对方开的红字信息表 老师这个上月处理的,账务应该如何处理 他们是不是应该给我开红字发票,然后在重新开一张正确的给我
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
环境保护税,企业得税汇算清缴时,能税前扣除吗
公司收到法人的实收资本。5月份收到的,但是印花税是按季度申报的,是不是等第2个季度报印花税的时候,再按实收资本这个给他缴纳印花税啊? 实收资本这个是按年缴纳的,还是按季度缴纳的?
老师,预付账款有一笔3000多万的工程款,还有一笔个人1万多,还有中石化加油处置卡3万多,这三笔那个需要函证?
像平常发生的招待费,即使有发票,也只能按照发生额的60%扣除吗?
老师,25年补交的24的收入,同时25年补交24的滞纳金,24年纳税调整表里面提示的滞纳金信息,我不用管吧
我公司承制短剧,给甲方开票怎么开呀。需要填这几项:增值税【专用】发票,税率为:【】%,发票科目为【 】
老师,只有发票号码可以查出发票?
已代扣代收,未按规定解缴扣了24分,但是我们企业是对境外支付,所有的代扣代缴税款都是企业自己垫付的,并没有从付款的款项中扣掉,这个还能复评回扣分吗
老师好,请问公司租个人的车辆,个人给公司开什么发票,税率是多少?
那么金额是要写成负数是吗?
是的呢,红字是需要写成负数 的呢