你好,可以更正申报的。
老师,我在替一个劳务公司申报个税时,把其中已在其他公司申报工资薪金所得的又在劳务公司申报了,现在这一个人在两家公司都申报了工资薪金所得,这怎么办,之前没发现
如果已经提供财务报表给税局了的话,发现申报工资薪金所得时报错了,那怎么办好呢
去年11月份忘记计提工资了,今年发现了,已经交了所得税,财务报表已经报了,现在做发工资账呢,应该怎么处理啊?
23年汇算清缴年报做完提交了,所得税款也已经划扣了,结果发现职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出有三个地方填错了需要改,所得税款已经划扣了不知道还能不能作废申报表修改呀?
我刚才已经申报工资薪金也已经代扣个人所得税了,后面才发现还有几个新进人员的工资薪金没有申报,如果我现在更正申报的话,刚才代扣的个人所得税,现在是不是又要交一次?
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
如果账上也做的不对,在这个月调整。
我们这个月做股权变更的,那更正了没有影响的吗
你好,那你具体是哪里有问题啊?
我是申报工资的时候搞错了一点数据,但2月份的财务报表已经交到税局去办理股权变更了
也就是影响你的利润吗?涉及金额大吗?
不大的话,你可以在这个月修改。
会影响利润的呀,一万多,
你好,这个金额不算大的,可以不用修改。
你在这个月修改再发现的当月修改。
怎么弄呢,不是很明白老师你说的
之前具体的哪一个分录做错了?借管理费用贷应付职工薪酬做错吗?
现在借应付职工薪酬借管理费用负数。
是做少了,不是应补提吗?
需要补上,借管理费用,贷应付职工薪酬工资。
你前面没有说少计提了,还是多计提了。
就是在3月份补计提是吧,这样对那个股权变更会有影响的吗
号对的是的,没有关系的,可以的。
老师,每个月的工资额有限制的吗?还是多少都可以
工资没有限制的,只要你们发下去申报个税就可以啊。
谁去限制一个企业发多少工资