你好,实际业务的不需要做账务处理。
前面暂估的成本取得不了发票,汇总清算的时候调增了,还需要再调整分录?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师。请问下,之前暂估的成本,因为一些原因没有取得发票,汇算清缴的时候,需要调增,这样,怎么做分录吗?
汇算清缴调整了之前暂估的成本,需要做分录的吗
年底暂估了300万成本,然后发票可以在下一年企业所得税汇算清缴之前取得,企业所得税汇算清缴的时候需要调增吗
老师,我公司是劳动密集型企业,一线员工工资入主营业务成本了,那给一线员工的奖金,福利计入哪个科目
我公司为小规模纳税人,是农业养殖业,专门养殖南美对虾进行销售,现有一个收货商想要通过对公账户转账并开具发票,那我司会需要缴纳哪些税费?具体的税费标准又是什么?
老师,导游代收代付这个服务费如果超过500,是不是就要申报个税了
老师公司备注金转到员工卡上,备注备用金可以吗?有风险吗
老师,请问我们公司生产钢结构,我们生产完给人家安装,然后还包括安装钢结构土建部分也是我们施工,这样一起签订百分之9的工程合同可以吗
我们单位是生产型企业,8月的出口业务是出口原材料,增值税申报已做进项税额转出,这个进项税额转出的会计分录怎么做?借方是主营业务成本还是原材料?
请问老师电子税务局社保申报进不去是啥情况(进入就放回到登陆页面
老师:岩棉板的人工费发票,工人开成拆除人工费了,都完税了,退税还挺麻烦的,不红冲可以吗?
小规模,公司日结兼职多,用微信支付工资,怎么做账
老师,微信收进来的钱和微信转出去,都用其他货币资金科目是吧
为什么不需要调整以前年度损益?
前年不是前面
你好,因为你是实际业务,如果你调整了的话,你的库存商品有余额吧,如果你再把你的库存商品红冲了,那你这一部分支付的钱怎么做?