借预付账款70000 贷银行存款70000 借原材料51800 借进项9100 贷预付账款60900 贷银行900 贷预付账款900
用预付货款方式从乙企业采购的b材料已验收入库增值税专用发票上列明材料价款为七万元,增值税税额为9100元,收到退回多预付货款900元存入银行的会计分录
4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。
20日,企业向E公司采购材料取得的增值税专用发票标明材料价款为70000元,增值税税额为9100材料已验收入库企业上月已按合同预付账款60000元,先开出转账支票,补付材料款项19100元,求列会计分录
25日用预付货款方式向乙企业采购的B材料已验收入库,增值税专用发票上列明材料价款¥70,000增值税为11900开出一张转账支票补付款1900。
0日,从乙企业采购A材料,增值税专用发票注明价款为110000元,增值税税额为14300元,运输增值税专用发票注明运费为900元,增值税税额为81元,装卸费600元,款项已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(3)12日,从甲企业购入A材料,增值税专用发票注明价款未150000元,增值税
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师这51800咋来的呀
70000减去900-9100就是51800 这样计算的
谢谢老师✨
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