您好 借:原材料 70000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 11900 贷:预付账款 80000 贷:银行存款 1900
向E单位采购材料,取得的增值税专用发票标明材料价格为70000元,增值税税额为9100元,材料已验收入库。企业上月已按合同规定预付款项60000元,现开出转账支票一张,补付款项19100元。
用预付货款方式从乙企业采购的b材料已验收入库增值税专用发票上列明材料价款为七万元,增值税税额为9100元,收到退回多预付货款900元存入银行的会计分录
20日,企业向E公司采购材料取得的增值税专用发票标明材料价款为70000元,增值税税额为9100材料已验收入库企业上月已按合同预付账款60000元,先开出转账支票,补付材料款项19100元,求列会计分录
25日用预付货款方式向乙企业采购的B材料已验收入库,增值税专用发票上列明材料价款¥70,000增值税为11900开出一张转账支票补付款1900。
16日,用预付款方式向利丰公司采购的a材料已验收入库,专用发票列明材料,价款5万。增值税6500元。当即开出一张转账支票补付货款16500元
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?
付款给供应商抹零的款记入哪个科目
各位老师大家好,工资薪金这一块,个税的起征点还是5000元吗
管理层去旅游如何账务处理?有发票
226÷(1+13%)×13%=26(万元) 为什么要+1 、甲企业为增值税一般纳税人,2024年9月采取还本方式销售一批货物,取得含税销售额226万元,合同约定3年后退购货方67.8万元。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。
我们公司为了一项设备翻新工程发生的借款利息计入哪里的,这个翻新工程完工后是要出售的
老师,文化事业建设税是啥税?
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样,出口也是关单收入+购进货物金额这样申报印花税吗?