个人部分是走其他应收款科目。发工资时扣回

老师,我想问下,发放工资是公司代扣的个人的社保及公积金的部分可以在贷方写其他应付款--个人社保吗?还是说一定要在贷方写其他应收款---个人社保,因为其他应收款在贷方也相当于其他应付款?
老师,6月公司缴社保公积金的时候时候: 借:管理费用2000 其他应收款-社保 1000 其他应收款-公积金 800 发放工资的时候冲其他应收款:借:应付职工薪酬-工资10000 贷:银行存款7000 其他应收款-社保800 其他应收款-公积金1000 应交个税1200 老师,我把社保公积金金额写反了 我九月怎么调这个
#提问#老师,我们是先发上月工资再本月社保的,实际发放工资时,借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 到交社保时 才借:管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 这样对么? 省了 借 :其他应收(代缴个人社保公积金部分) 贷:应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
发放工资时代扣的公积金和社保就入其他应收款贷方,发放时怎么做呢?
发放工资时,为什么贷方个人缴纳的社保公积金走其他应收款科目?
请问老师怎么在电子税务局上面更换财务负责人呢,有没有具体步骤?
老师我想问下公转私的7万,这种需要上税吗
老师,我们补缴的以前年度的增值税怎么做分录
8月份预收2万,现在不要开发票,我做无票收入吗,单独打送货单
个体工商户,7-9月营业收入51万 应纳税所得税是全额的1%还是超出30万额度后的21万缴税
供应商给我们发的货盖子盖不上,又给我们补了一些,然后这个运费就他们承担,9月这个运费已经计入销售费用里了,然后10月给付剩余货款的时候扣出来了,这个怎么处理呢。
消费者要开手镯普票,是补的差价,这个差价几十块,开票项目名称应该怎么写,能写工艺品*补差价吗
老师,你好,抖店,淘宝,拼多多,我报了无票收入,那我做账,销售了什么,分别是要根据什么报表,可以得到,收入对应的 商品,数量 售价啊
老师,我们有几个同事社保比去年基数低了,申请退款了,现在款到账了,在社保系统里能查出来每个人应该退多少的明细吗,明细可以导出吧?还是需要自己算啊。
请问郭老师上 班吗?