个人部分是走其他应收款科目。发工资时扣回
老师,6月公司缴社保公积金的时候时候: 借:管理费用2000 其他应收款-社保 1000 其他应收款-公积金 800 发放工资的时候冲其他应收款:借:应付职工薪酬-工资10000 贷:银行存款7000 其他应收款-社保800 其他应收款-公积金1000 应交个税1200 老师,我把社保公积金金额写反了 我九月怎么调这个
#提问#老师,我们是先发上月工资再本月社保的,实际发放工资时,借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 到交社保时 才借:管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 这样对么? 省了 借 :其他应收(代缴个人社保公积金部分) 贷:应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
发放工资时代扣的公积金和社保就入其他应收款贷方,发放时怎么做呢?
发放工资时,为什么贷方个人缴纳的社保公积金走其他应收款科目?
老师晚上好,发放工资,贷:其他应收款-个人社保,这个贷方减少其他应收款什么时候冲回?是缴纳社保时候吗?
老师:车辆购置税缴纳了怎么上传
是的老师实物存放在我们这儿
湿巾的税收编码是什么
老师,外购产品赠送给客户,分录如下,增值税上是按视同销售,企业所得税是按记入销售费用-业务招待费的招待费用比例扣除吗。
老师8月份收到人力资源和社会保障局的款1400元,这笔分录应该怎么做?
老师你好,以预付账款交换交易性金融资产,属于非货币性资产交换吗?预付账款是货币性还是非货币性呢
没经验中介二手房会计好干吗
老师,小规模 老板名下商铺物业费开到老板名下公司。这种普通发票怎么处理?对方不给红冲
公司将名下车辆卖给个人,二手车交易市场已经开免税发票,公司还需要开发票么?以及需要申报未开票收入么?申报的时候,是免税,还是交税?
老师,出口时,成交方式是fob,报关费和港杂费属国内费用,请问如果进口用CIF,请问报关费和港杂费也属于国内费用吗?谢谢