您好!是实缴的增值税和印花税,不过题目没有说明有减免的情况,那就是默认应交就是实缴了,考试时记得就好了

第五题计算营业利润应为 500-5-280+60-20-29.72-34=191.28 答案中多减去了(1)中的增值税附加 但增值税附加不是应该根据实际缴纳的增值税计算么?题目中只给出了6月应缴纳34万增值税和25万消费税 我认为不对
这题的题目是不是有点问题?应该是根据实际缴纳的增值税和消费税,而不是应缴纳的吧,这题应该是没有答案的
这道题,残值归出租公司所有,应该要考虑减去残值的现值吧,这题目的答案是不是错了?
老师。您好。这个题目的答案有点不懂。不是说城建税是以实际缴纳的增值税和消费税为依据。那为什么这个答案只算消费税乘以城建税的税率。那增值税为什么不加上去
老师这道题目的答案是不是有问题呀?高点的数据不应该是174和4650吗?我不明白
老师,小规模公司报个税,12月发11月工资,我12月报个税时个税所属期填的是11月并把个税缴纳了,1月报12月个税所属期填的是12月,这有问题吗?
老师,请问一下,小红书上的个人店铺,没有注册执照,像这样的话,需要申报税务的吗?
企业是2019年2000万实收资本,在29年按一次性缴纳印花税,2025年无增加实收资本,资本公积期末0,需要申报营业账簿印花税吗?
有营业执照号码,目前是否可以在税务平台查询到各平台网店信息呢?企业信息公示系统都未主动登记网店信息。 目前是已知有人员用营业执照在多平台注册了店铺,但营运人员问题没有移交,有些境外平台又有一些IP隔离的问题,所以财务人员不敢去平台查询。现在担心会导致税务申报数据有平台经营差额。假如真的税务和平台有差额,在申报时是否会有提醒,还是要等到税务查到有问题了联系办税人员才会知道?
总公司,分公司,独立核算,可以合并申报吗
老师,建筑企业为了养证,给员工上的保险,单位部分和个人部分都是企业承担的。比如保险400元是员工个人应该承担的,但是企业承担了。员工发工资发3000元到手,不扣员工个人部分保险。那账上按多少计提?个税按多少钱报工资?上社保的工资基数填写多少?
老师好,今天想申报第四季度所得税,点风险提示时,跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异是什么 意思
申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
老师,印花税所属期填错了,税款已扣,怎么更正所属期?
老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
啥?印花税怎么跟教育费附加搭上?
不好意思,是消费税,打错了