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老师好,我公司用4台128吨的大车置换了6台147吨的大车,对方还补贴我公司4万元,请教下这个会计分录怎么做?

2022-03-17 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 09:06

同学你好 发票开了多少呢

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快账用户4186 追问 2022-03-17 09:07

没开发票是报废后的车,相当于废铁

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齐红老师 解答 2022-03-17 09:11

同学你好 那就做固定资产清理 借固定资产清理 借累计折旧 贷固定资产 借固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 贷销项

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快账用户4186 追问 2022-03-17 09:14

老师,我们是专门回收报废汽车公司,不走固定资产,购入和置换的是报废车,就是库存商品

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快账用户4186 追问 2022-03-17 09:17

原先购入的4台车128吨,金额442000,置换以后6台是147吨,还补贴4万,置换以后库存商品金额怎么确定?

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齐红老师 解答 2022-03-17 09:21

按照你的固定资产清理的账面剩余价值减去四万就是你新固定资产的入账价值

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快账用户4186 追问 2022-03-17 09:25

不是应该确认销售收入吗?再确认库存商品

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齐红老师 解答 2022-03-17 09:36

你这不是固定资产吗?

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快账用户4186 追问 2022-03-17 09:42

老师,我们是专门回收报废车的,车是库存商品

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齐红老师 解答 2022-03-17 09:54

同学你好 那就计入库存商品

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同学你好 发票开了多少呢
2022-03-17
同学,你好 电脑都折旧完了吗?
2022-05-06
3月份分录(您已给出) 支付购车定金 借:应付账款 40,000元 贷:银行存款 40,000元 4月份分录 1. 支付车款(首付) 借:固定资产(或预付账款,如果发票尚未收到) 229,600元 贷:银行存款 229,600元 2. 支付车辆购置税 借:应交税费(或固定资产,如果购置税直接计入成本) 77,309.74元 贷:库存现金 77,309.74元 3. 收到机动车统一发票 由于发票金额873,600元包括了之前的定金和首付,我们需要先冲销之前的应付账款,并将剩余的金额计入固定资产。 冲销之前的应付账款 借:应付账款 40,000元 贷:固定资产(或预付账款,如果之前计入预付账款) 40,000元 将剩余的车款计入固定资产 借:固定资产 604,000元(873,600元 - 229,600元 - 40,000元) 贷:应付账款(或银行存款,如果车款已全部付清) 604,000元
2024-05-23
您好 1请问是对方公司对自己新公司的投资款么? 2装修款是对方单位垫付了么
2022-03-06
同学您好,应该来说4S店应该给您开21.80,您给他们开4万的发票
2021-05-09
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