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2月份时我公司向B公司开具一张增值税发票107610.60元,3月时B公司给我公司转款107610.20元,我公司应收账款余额剩余0.4元,已向B公司确认剩余0.4元将不再支付。那么这0.4元该做什么会计分录呢

2022-03-17 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 09:52

这个可以计提坏账准备,并核销坏账准备

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快账用户4641 追问 2022-03-17 09:53

公司并没有预提坏账准备,有没有其他科目可以冲呢

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齐红老师 解答 2022-03-17 09:55

那就是转入营业外支出

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快账用户4641 追问 2022-03-17 09:57

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-17 10:04

好的,客气,帮到你就好             

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这个可以计提坏账准备,并核销坏账准备
2022-03-17
你好 1、5日,天丰公司与B公司签订供货合同,供货金额30000元,应交纳增值税3900元,B公司预付货款10000元,剩余货款在交货后付清。收到B公司交来预付款10000元存入银行。 借:银行存款,贷;预收账款  分录:2、6日,天丰公司按合同规定,将货物发到B公司,B公司验收合格。A企业应确认对B公司的销售实现,并开出增值税发票,注明增值税为3900元。同时收到B公司补付的货款226000元。 借:预收账款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷;预收账款 
2022-12-13
同学你好 借,银行存款32445 借,应收账款3605 贷,主营业务收入35000 贷,应交税费一应增一销项1050 借,主营业务成本1200 贷,库存商品1200
2022-05-20
同学你好 借,银行存款32445 借,应收账款3605 贷,主营业务收入35000 贷,应交税费一应增一销项1050 借,主营业务成本12000 贷,库存商品12000
2022-05-20
同学,你好,我来做一下把,你稍等。
2021-07-29
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