你好 ; 可以的。 你是明细科目错误了 直接 做 调整即可 。 你 原来是做的 借方是吗

2020年有笔预付的二级科目填错了,直接调整二级科目可以吗?还有应该是贷预付入成贷现金,要怎么调整?这样调对吗?还是要冲红
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师我现在发现之前有个科目名称错了,是单独红冲那一张吗?库存商品的二级科目错了 ,已经发生过结转,结转成本没有问题是直接更正入库的凭证还是要通过损益调整更正全部
老师好,跨月凭证下错会计科目了,比如:借,库存商品,应交税金,贷:应付账款。以后月份调整的话,可以直接,借:应付账款,贷:预付账款吗?还是必须把此笔业务红冲,在做个正确的
你好老师,问下起初税费金额多了3分,我现在想调整,没办法冲红,因为没有凭证,只有起初数,是否可以用本年利润调整?还有计提税费,后面又缴纳税费,冲平了,但又发生了退税的情况,这种科目贷方余额需要怎么调整冲平,还是就直接科目贷方放着就行了?
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
是的,可以吗这样
你好; 那你就做 比如 借预付账款 - 正确的 贷预付账款- 错误的
是这样 那个现金的也可以吗
你好 ; 现金的话 是怎么发生的 有什么错误
应该挂预付,入成现金了
你好 ; 那你就走 :借预付账款贷 库存现金