借库存商品 贷银行存款等 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品

我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
公司买了一批货做年底促销活动的,假设产品总价5万元。21年12月货到以入库,但是发票是22年收到的,货也是22年才发货的,我想问下,这个过程中的分录是怎么样的。
在对乙公司 2013 年会计报表审计过程中,发现下列业务: (1)2014年1月3日,公司收到了金额为 15000 元的一张购货发 票,这笔购货业务在 1月5 日入账。入库单显示该批货物于 2013年 12月29 日收到。 (2)2013年12月28 日,公司收到价值 32500 元的商品,相关发 票没有入账。该发票由销售部门门保管 ,发票上注明 “受托代销” (3)2013 年12月 31 日营业结束后,发货区域有价值 18600 元的 产品,贴有“即将发货”的标签。当日存货盘点范围中没有包括该批 存货。通过调查,该批产品与 2014年1月2日发出,销售发票日期 为1月3日。 (4)2014年1月 6日收到价值为 700 元的物品,并于当天登记入 账,该物品于 2013 年 12月 28 日按供货商离厂交货条件运送,因 2013 年 12月 31 日只收到发票账单而商品末到,故末计入结账日存 货。 思考:判断这些商品是否应包括在被南计单位 2013年12月31日 的存货中,并说明理由。
老师你好,我想问下,公司假如在21年有一笔货物销售,已收到货款,但是在22年3月才向采购方开具增值税专用发票,那么这笔业务应该是作为21年的业务做企业所得税汇算清缴呢,还是按开票时间算在22年的收入呢
2*21年8月10日C公司向D公司销售一批商品,商品成本为5万元,售价为6万元,增值税税额为0.78万元。商品已经发出,货款也已收妥。2*21年9月20日,C公司将一批不需用的库存原材料轿售给E公司。原材料采购成本为9万元,已计提跌价准备3.5万元,销售价格为5万元,增值税税额为0.65万元。C公司开出发票张单并发出原材料。C公司在销售原材科时已知愿E公司目前面密资金周转因难,近期内难以收回货款,但考虑到与E公司以往的业务关系以及处握织压库存原材料,仍将原材料发运给E公司、2义2年5月10日,E公司给C公司开出一张为期3个月的题业承兑汇票,结算货款。(要术]编制C公司销售业务的有关会计分录(金鼓单位以万元表示)(1)2-21年8月10日确认销售商品收入和结转销售成(2)2*21年9月20日,发出原材料(3)2*22年5月10日,收到E公司开来的商业承兑汇票
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
请问外贸出囗公司收入确认汇率选择当月工作日,如果5月1日不是法定工作日,是选择5月6日还是选择4月30日汇率
老师,关联业务往来年度报告需要关联单位的年报表吗
老师你好,我想请问一下,是我在2025年年底的时候计提了年终奖,但是由于后面公司没钱发放,所以我在汇算清缴的时候调增了,那我这笔年终奖冲销是不是就直接借:应付职工薪酬 贷:未分配利润?
建筑行业招投标,一般纳税人注册公司,对注册经营地址有要求吗
老师,您好,个体户核定征收,一年多少以内免征个税呀?
老师,有餐饮行业的内账表格吗?
老师,公司有活动,外来人员的交通费用由公司支付,计入什么科目?
汇算清缴 股东信息人数往年已变更 但是清缴里面还是未变更前的信息 根据变更后的填写 就提示不一致 这个要怎么处理啊 可以暂时不改 以后一起改吗
这批货是不会回款的,是客户拿货达到一定金额做赠送的
忘记说了,不好意思
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