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2008年5月1日,华龙公司销售一批产品,增值税专用发票注明价款为75000元,增值税额为12750元,销售当天,收到一张不带息商业承兑汇票,其面值为87750元,期限3个月。

2022-03-17 19:56
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-17 19:57

学员你好,分录如下 借;应收票据87750 贷;主营业务收入75000 应交税费-增值税-销项税额12750

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学员你好,分录如下 借;应收票据87750 贷;主营业务收入75000 应交税费-增值税-销项税额12750
2022-03-17
借:应收票据 900000*(1+13%) 主营业务收入 900000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)900000*13%
2022-03-06
你好 销售的时候 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收到票款 借:银行存款,贷:应收票据 
2022-03-31
 借:应收票据45200 ,贷:主营业务收入 40000,  应交税费—应交增值税(销项税额)5200
2023-03-11
你好 你好 是要写分录 吗 
2022-12-09
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