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海华公司2019年5月20日向东方股份有限公司销售一批产品,增值税专用发票上注明的产品销售收入为20000元,增值税为2600。同日,海华公司收到东方股份有限公司开出并经银行承兑的不带息商业汇票一张,其出票日为5月20日,期限为3个月,面值为22600元。3个月后,应收票据到期,收回票款22600元并存入银行。跪求会计分录怎么计算

2022-03-31 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 09:39

你好 销售的时候 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收到票款 借:银行存款,贷:应收票据 

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快账用户akxd 追问 2022-03-31 09:41

怎么计算还用算贴现吗

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齐红老师 解答 2022-03-31 09:47

你好 销售的时候 借:应收票据  22600,贷:主营业务收入20000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)2600 收到票款 借:银行存款22600,贷:应收票据  22600 这个题目所给信息,不涉及贴现啊 

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你好 销售的时候 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收到票款 借:银行存款,贷:应收票据 
2022-03-31
你好,学员 借应收票据22600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税2600
2022-02-10
借应收票据116000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税16000
2022-01-03
您好 借 应收票据22600 贷 主营业务收入20000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额2600
2022-04-11
同学你好,借应收票据 75000✘1.13 贷主营业务收入75000 应交税费75000×0.13
2022-03-06
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