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收到缴纳职工社保费用的分录应该怎么做呢

2022-03-17 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 21:16

你好,收到缴纳职工社保费用,是从应付的职工工资里面扣除了吗?

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快账用户1306 追问 2022-03-17 21:17

没有。没有给职工扣除。

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齐红老师 解答 2022-03-17 21:18

你好,收到缴纳职工社保费用 借:银行存款等科目,贷:其他应收款 

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快账用户1306 追问 2022-03-17 21:18

就是这样一个发票 应该怎么写分录呢

就是这样一个发票 应该怎么写分录呢
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齐红老师 解答 2022-03-17 21:19

你好,这不是收到,而是缴纳社保啊。缴纳社保的分录是 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款

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快账用户1306 追问 2022-03-17 21:20

公司全部缴纳。就没有其他应收款对吧?

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齐红老师 解答 2022-03-17 21:20

你好,公司全部缴纳,就没有  其他应收款的

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你好,收到缴纳职工社保费用,是从应付的职工工资里面扣除了吗?
2022-03-17
按 “原路冲回” 处理,分 2 种情况: 退单位部分(管理费用): 借:银行存款 贷:管理费用 - 社保(当月用借方负数,跨年用 “以前年度损益调整” ) (或先冲 “应付职工薪酬 - 社保”,再调费用 ) 退个人部分(其他应收): 借:银行存款 贷:其他应收 - 个人社保 (若已发工资,还需补: 借:其他应收 - 个人社保 贷:应付职工薪酬 - 工资 )
2025-06-12
这个社保费是员工个人承担的吗
2022-08-02
您好 计提: 借:管理费用—单位社保费等 贷:应付职工薪酬—单位社保费 上交: 借:应付职工薪酬—单位社保费等 借:其他应收款—个人社保费 贷:银行存款
2022-05-11
您好,借 管理费用 贷 应付职工薪酬  社保  借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2025-04-01
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