你好; 这个没有规定的;但是你做账必须要做工资表 ;注意下当地的最低工资标准是多少; 特别是雇员的话 注意这个 ; 劳务费就得提供发票和代扣代缴个税的;
老师,我想问一下,就是说我们这个公司是搞建筑的,老板有,自己注册了五六个公司吧,然后就是说他建筑这边实际工程是有买他那些砖的,但是那些全部是个人,但是个人他又开不了票给我们,但是我们这边就是挂靠别人的那个建筑公司的,那我们这边一定要提供那个发票那,所以我们现在就是说,我们想我们注册有六个公司吗?那有一个自然人的那个公司呢,是建筑可以,就是可以开这个砖和水泥这些的,如果说我这个开了票的话,而且是由税局那边去代开出去的话这个票有没有风险?总的开出去是30多万左右
我们公司是建筑行业都是挂靠的,听说现在查的很严,我们现在想跟这些人做银行流水,每个月发多少是最低标准啦,这个有不有规定。
建筑安装公司,挂靠了几个建造师的社保,企业和个人部分都是我们承担,但没有工资。听说3月份起挂靠社保定性为违法,最高受刑罚,公司是从别人那里转来的,以前就是专门挂社保的,为了养资质,现在刚接手,怎样做账务处理能规避这一问题?
有个问题问下你,我们公司是建筑行业,有些公司会来挂靠。一般情况下我们是65%的专用发票,30%人工工资。我们说收4.5颧5个点的费用用税金。现在有家公司想提供100%的专用发票,老板问我收多少费用。我们是9个点的税率,挂靠公司开的是13个点的材料发票。
有个问题问下你,我们公司是建筑行业,有些公司会来挂靠。一般情况下我们是65%的专用发票,30%人工工资。我们说收4.5颧5个点的费用用税金。现在有家公司想提供100%的专用发票,老板问我收多少费用。我们是9个点的税率,挂靠公司开的是13个点的材料发票。
和a单位签的合同,由b单位收款和开票,a单位开具授权书是不是可以视为是a单位开的票和款
老师,住房租金(年租金185000元)找税务代开时涉及到哪些税种,税率分别是多少呢?
公司公户发放了工资,个税上未申报,这个完了汇算清缴是不是要调增?
老师,税控用户,开的是纸质发票,数电用户,开的是数电发票吗?
某集成电路企业2024年初决议全年投入2000万元进行2个项目研发,分别为R001和R002。其中R001由企业自主研发,当年研发项目尚未完成,发生的1400万元费用化支出;R002委托境外非关联方丙企业研发,签订技术委托开发合同,支付600万元,当年9月研发项目已经完工,符合资本化的条件,摊销年限为10年,当年会计摊销的金额为20万元。则该企业当年可在企业所得税前加计扣除的研究开发费用支出为()万元。
请问老师,A公司建厂房花费800万元,是老板个人账户支付的,建成后转为公司固定资产,这800万元用什么方式转移到公司账户?然后用公司账户花钱建厂房
公司中会计漏报印花税,造成滞纳金,财务经理或财务总签有权让会计自己赔吗,还是要跟总经理汇报后总经理同意?
新注册的公司做税务登记 中的投资有效期起止,要怎么填写,老是不对
老师,我想请问一下,就是比如两个品一共销售10元,买一个赠送另一个。那我录一个9.9一个0.1为什么领导说不可以,说要把每个品的价分开计算各是多少钱。说影响毛利。整体毛利不是没变化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影响单品毛利嘛。那要是算这单整体毛利是不是不影响呀。
老师下午好,劳务分包合同上只体现带机劳务工程量,现在乙方开成本进项来可以开设备租赁吗,因为劳务分包不能再分包嘛,按人工材料设备开进项来如何在合同中提现老师?
我们是做工资表的形式发工资,这个工资最低标准是买社保的基数吗?
你好; 你们如果工资 确实低于了当地最低缴费基数的; 可以按最低缴费基数来买社保的
我们现在跟这些挂靠的人买社保都是以3000的基数买的社保,工资做多少合适。
你好; 工资的话你先看看你们地方最低缴费基数是多少; 比如是3400的 最低缴费基数 ;那么你工资 要低于这个金额
我们现在社保局最低基数就是3000
你好; 那你工资 就得做 3000以下; 比如2800 ;2600; 2900 这类的
做2000行不行,是不能低于2600吗
你好; 是要低于3000就行了。 不是要低于2600 ; 我只是给你举例的哈
好的,再就是我们公司个人承担的部分社保,公司每个月都没有扣除,公司跟我们承担了,这个会有影响吗,报个税的时候是不是工资的总额要填加上社保个人的金额。
你好 ; 到时候个人部分社保你们公司不能计入费用去; 除非你 计入了工资 报个税 是可以的;
比如工资不扣社保每个月发4000元钱,那我报个税是按4000元钱报个税,还是按4000加社保个人的部分320报个税,再就是如果按4000报个税,我填表的时候,个人的部分320要不要填上去啦。
你好; 如果你要把个人社保补在工资表里面去 那么就是 4320来报个税的 ; 我是建议你 按4000来报 。到时个人社保不写 好一些; 到时个人社保部分缴纳 你做营业外支出调增 ; 不要去增加员工的本期收入好一些
好的,谢谢老师,那我做分录是借管理费用工资,借营业外支出,贷应付职工薪酬工资。
你好 ; 不是;你要做 缴纳社保的时候 借应付职工薪酬-社保 ; 营业外支出- 个人社保贷银行存款。 跟你工资无关哦 ; 你工资正常计提4000就行了 。 别去增加贷方应付职工薪酬 金额
好的,非常感谢思羽老师,太有耐心了。
没事的; 主要是觉得帮到你们就好 ; 满意请给予评价