你好; 那你就反结账去改下; 同时做固定资产情况里处理 ; 不然你申报数据会 有错误的

老师好 辽宁省 调味品行业 公司卖了一台车 当时没记收入 过了5个月之后 发现有这收入 卖车没开发票 需要在当月调整账务 需要调增值税报表 记入销售车收入和 主营业务收入 数据对不上 怎么调整?
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
老师,请问22年度发出商品未开票视同销售还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,这次查账后补交了增值税和附加税 那之前的未开票收入在发出商品时是借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额 那到现在要不要红冲 同时开发票做分录借应收账款 贷以前年度损益调整 贷应交税费-销项
老师您好:我这个月刚接手一个企业是一般纳税人,主营设备销售和产品设计研发,我看之前会计做的账有一些问题,比如当月确认收入,但是次月才收到进项发票他当月确认了收入次月没有暂估成本,直接在次月收到进项发票时做了入库从库存商品直接结转到了主营业务成本,老师我需要调整吗?
老师您好:我这个月刚接手一个企业是一般纳税人,主营设备销售和产品设计研发,我看之前会计做的账有一些问题,比如当月确认收入,但是次月才收到进项发票他当月确认了收入没有暂估成本,直接在次月收到进项发票时做了入库从库存商品直接结转到了主营业务成本,老师我需要调整吗?
老师你好,请问同一个银行可以开两个户吗?
请问老师,看对方公司的财务报表,主要要注意哪些问题
这边有个工人 去年有一部分工资没发 跟今年做的工一起发 大概6万+ 不扣个税的情况下 今天能给他打过去吗
发现2025年的业务招待费记入到了业务宣传费用,能不能直接在今年汇算清缴调增,年报还需要更正吗
老师您好,电子税务局绑三方一般是绑基本户还是一般户
老师 这个社保增员的话入职日期是选什么时候啊
工商年报的纳税总额如何填报
供热行业,有免税收入,每个月有进项税额转出,记账凭证:借主营业务成本,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷未交增值税。25年12月因为计算错误导致进项税额转出金额多了,正确金额为3万,错误金额为13万,现在要怎么做凭证。实行小企业会计准则,没有调整以前年度损益科目
电子税务局抵扣类勾选,哪些发票不能抵扣?
老师 开发票大类是装饰装修 税率是多少
车销售收入 产生销项税 冲减税金 如果收入栏不填收入 税金减不下去 卖车收入应该填在哪里?
你好; 销售自己使用过的 做固定资产清理 。在销货13% 对应栏次 去填写 未开具发票栏次
如果填在未开发票栏次 和我做账主营业务收入 还有收入累计 额对不上啊
你好 ; 这销售使用过的二手车 本身 就会不一样哈 ; 你 销售是做固定资产清理 ; 而你有申报了 收入 ; 就会不一样 ;这个是特殊情况
因为我公司销售的是商品 记入主营业务收入里 卖车属于固定资产清理 但是销项税额得冲减 所以我做账的主营业务收入 和报增值税报表里不一致 因为加了车销售收入 对吗?我这理解
你好 ; 是的。 是这样理解的 。 因为这个是特殊情况
如果税务局查账 这个是可以的?所以如果我把卖车收入加到主营业务收入 可以不能调整其他项目金额?
你好 ;可以的。 税务局知道这个的 ; 正常做你的分录 和去报税就行了。 不用你去调整
好的 谢谢老师
不客气的。 帮到你就好