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老师,暂估费用分录怎么写了

2022-03-18 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-18 14:25

借管理费用 贷其他应付款。

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快账用户4550 追问 2022-03-18 14:27

工资这种可以暂估吗

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:27

借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。

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快账用户4550 追问 2022-03-18 14:28

工资的可以暂估的吗?

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:28

可以的可以的可以的。

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快账用户4550 追问 2022-03-18 14:41

暂估工资的分录也是借:管理费用 贷:应付职工薪酬吗?比如我21年12月份暂估,22掉冲掉,分录怎么写呢/

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:41

借应付职工薪酬贷,以前年度损益调整,这个是红冲的。

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快账用户4550 追问 2022-03-18 14:41

我们是小企业会计准则

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快账用户4550 追问 2022-03-18 14:42

是不是可以理解,21年工资没有发,到22年发掉了,就做一笔正常发工资的分录就可以了,借:就付款 贷:银行

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:43

是的是的,是这么做的。小企业会计准则用利润分配未分配利润来代替。

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快账用户4550 追问 2022-03-18 14:44

啥意思?比如我21年12月暂估,借:管理费用,贷:应付职工,22年要怎么冲呢

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:45

借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润的意思。

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快账用户4550 追问 2022-03-18 14:45

好嘞,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:51

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借管理费用 贷其他应付款。
2022-03-18
你好 你这个分录需要先红冲回去,然后根据发票再做分录的
2023-01-09
这需要看是什么事实,不同的企业类别暂估成本费用的分录是不同的。
2023-04-13
你好,现在收到票先红字冲以前的暂估 借:管理费用--暂估(红字) 贷:其他应付款--暂估(红字) 然后按发票金额入账 借:管理费用 贷:其他应付款
2022-01-04
你好,是暂估会员费用吗?
2021-03-21
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