借管理费用 贷其他应付款。

老师,我以前写过暂估分录,借,管理费用--暂估。贷,其他应付款--暂估,现在收到票怎么写分录
老师,暂估费用分录怎么写了
老师,管理费用—暂估,其他应付款—暂估,现在拿到票了,怎么写冲暂估的分录
老师暂估成本费用分录怎么写???
之前有暂估一笔1w的管理费用,现在发票回来了,怎么冲了?分录怎么写?暂估分录:借:管理费用-暂估 贷应付账款
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
工资这种可以暂估吗
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
工资的可以暂估的吗?
可以的可以的可以的。
暂估工资的分录也是借:管理费用 贷:应付职工薪酬吗?比如我21年12月份暂估,22掉冲掉,分录怎么写呢/
借应付职工薪酬贷,以前年度损益调整,这个是红冲的。
我们是小企业会计准则
是不是可以理解,21年工资没有发,到22年发掉了,就做一笔正常发工资的分录就可以了,借:就付款 贷:银行
是的是的,是这么做的。小企业会计准则用利润分配未分配利润来代替。
啥意思?比如我21年12月暂估,借:管理费用,贷:应付职工,22年要怎么冲呢
借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润的意思。
好嘞,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。