学员你好,应交税费-应交增值税如果没有余额的话就没有问题

您好,老师!应交税费-应交增值税-转出未交增值税年末出现借方余额,该如何做账务处理?
老师,增值税结转时,转出未交增值税科目是借方余额, 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增-转出多交增值税 那转出未交增值税下的余额,不是还在吗?如何做账?
老师你好,应交税费-未交增税 贷方负数 ,应交税费-转出未交增值税借方有余额 该如何调整
年末应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额在借方,然后这个月又缴纳一笔增值税应该怎么做账务处理
老师你好,“应交税费-转出未交增值税”有借方余额,需要转到“应交税费-未交增值税”的借方吗。借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税。可以这样的处理吗。
老师 没有报过税的个体工商户 年报都填0吗
@徐莲兆 徐老师[抱拳],请问小规模出口需要在电子税务局做免退税备案吗? 小规模还要不要导入报关单填出口明细表、进货明细表以及配单呢?
老师 请问一下首单下户核查会不会看往来的邮件(资料里是需要提供的)
自产农产品用于内部福利或者接待的话,可以视同收入吗
你好,老师 汇算清缴需要交税2500,怎么做会计分录
老师,交通运输直报在哪里填的吗?
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗