你好 往来包含借款和货款 实际是货款的吗

银行备注写的是借款,但实际上是往来款,请问按往来款入账有没有问题?税务认可吗?
老师 有一张回单 是对公转给个人的 用途:往来款,还一般户借款 摘要能不能按用途写 往来款 还一般户借款 请问老师这张回单 分录:借 其他应付款-XX人 贷银行回款 有问题吗 老师
接手会计工作发现银行存款余额和账本上的对不上,银行存款实际是有余额的,但是是账本上的银行存款是0,请问应该怎么做,把原理和会计分录说清楚,实际以后存款的余额被动都是银行费用,没有业务往来的影响金额。
老师 现在看账 发现一些问题 比如2022年银行实际银行账款支付了和供应商的往来账 但没有下账 现在直接在2023年账务上面做 借:应付账款 贷:银行存款吗
老师,我们公司10年前有位股东跟公司借款200万,借款合同注明此款留在公司用作陈XX的股金。实际上这笔款没有转出也没有转入。但会计已经做了往来款。请问现在想注销这份合同和往来款的挂账,怎么处理?
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
是的,实际是服务费
那你写预收或者应收就行
我可能没有把意思表示清楚,款是付给其他公司的,回单上写的是借款,我想做成本,担心税务局那边不认可
可以的 实际业务可以的 按你实际业务
好的,感谢老师
不用客气 周末愉快