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某大型仓储超市为增值税一般纳税人,2019年6月及王如下亚务。0购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、税款26万的运输费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明s中的20%用于本企业职工福利.(3)购进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款:万元。(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,I旧洗衣机收购价每台200元实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元.(6)在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小送出50件.取,当月实际收到货款8万元。(7)以分期收款方式批发文体用 一批,合同约定不含税销售额为40万,分四个月平均收取,当月实际收到货款8万,据上述材料,计算该超市当月应纳的增值税额
2.某大型仓储超市为增值税()购进家电批,取得的增值税专用发票的运输费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果批,货款已全部支付,中的20%用于本企业职工福利。(3)购进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元万元。(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新位(5)购进办实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小家电0以分期收妆方式批发文体用品批,合同约定不含税销售总额为40万元,分代取,当月实际收到货款8万元。上述票据已在当月通过税务机关的认证.
2.某大型仓储超市为增值税()购进家电批,取得的增值税专用发票的运输费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果批,货款已全部支付,中的20%用于本企业职工福利。(3)购进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元万元。(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新位(5)购进办实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小家电0以分期收妆方式批发文体用品批,合同约定不含税销售总额为40万元,分代取,当月实际收到货款8万元。上述票据已在当月通过税务机关的认证.
据上述资样,计算该企业当月的之某大型仓超市为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务。(1)购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、税款26万元,支付运输小的运验费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将中的20%用于本企业职工福利。(3)进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元、税款1.04万元(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新洗衣机出售实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中。向累计消费达到一定金额的顾客。赠送零售价为79.1元的小家电。当月共计送出50件。(7)以分期收款方式批发文体用品一批。合同约定不含税销售总额为40万元。分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。
据上述资样,计算该企业当月的之某大型仓超市为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务。(1)购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、税款26万元,支付运输小的运验费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将中的20%用于本企业职工福利。(3)进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元、税款1.04万元(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新洗衣机出售实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中。向累计消费达到一定金额的顾客。赠送零售价为79.1元的小家电。当月共计送出50件。(7)以分期收款方式批发文体用品一批。合同约定不含税销售总额为40万元。分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。计算该超市当月应纳的增值税额。
老师,请问一般纳税人环保咨询服务,税率是6%么?
老师 24年的费用发票现在来报销 能正常入账吗
投资者在多处有经营所得时如果c表汇总地选择长沙后,在北京的经营所得b表出现问题,在税务大厅调整b表后,能在北京税务大厅对其C表进行重新调整申报吗
老师,小规模公司,22号给对方开的发票,23号人家转账到银行,我们怎么记账,还用22号记一个23号记一次吗
老师好,公司法律顾问费可以抵扣吗
公司办公室装修先支付了一部分装修费,现在还没装修完剩余部分未支付,先支付的部分装修费开了一部分发票这个我需要这个月入账吗
一个月工资有5万左右取现金开工资可以吗
老师您好,我们供应商要红冲上月我们已抵扣的发票,流程是怎样的
服装商贸公司,支付的样衣费用,打板费属于什么科目?
朴 老师想问问公司申请注销的话,需不需要做销户审计, 需要将公司实收资本的钱归还给股东,然后注销银行 可以先注销银行,税务后,再注销工商吗,都可以线上完成不 工商是先在哪个模块公示
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2.某大型仓储超市为增值税发票价款200万元税款26支付运输7家电取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果批,货款已全部支付,中的20%用于本企业职工福利。(3)购进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新位(5)购进办实际收取每台3800元。(5)销售空调50台每台零售价3900元另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小家电,当月共计送出50件以分期收妆方式批发文体用品批合同约定不含税销售总额40分四个月,实际货款8
(4)新洗衣机价格? (5)是购进什么?3800/台 (
旧洗衣机收购价200元/台,新洗衣机出售实际收取3800元/台,
业务1进项税 26.63=26%2B7*9%业务3进项税 1.04=8*13%业务4销项税 87,433.63=3800*200/1.13*13%业务5销项税 23,094.18= 3900*50/1.13*13%%2B160*50/1.09*9% 业务6销项税 455.00= 79.1*50/1.13*13% 业务7销项税 5.20= 40*13%
业务1进项税 26.63=26%2B7*9% 业务3进项税 1.04=8*13% 业务4销项税 87,433.63=3800*200/1.13*13% 业务5销项税 23,094.18= 3900*50/1.13*13%%2B160*50/1.09*9% 业务6销项税 455.00= 79.1*50/1.13*13% 业务7销项税 5.20= 40*13%