你好,正在计算中,请稍后

2.某大型仓储超市为增值税()购进家电批,取得的增值税专用发票的运输费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果批,货款已全部支付,中的20%用于本企业职工福利。(3)购进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元万元。(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新位(5)购进办实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小家电0以分期收妆方式批发文体用品批,合同约定不含税销售总额为40万元,分代取,当月实际收到货款8万元。上述票据已在当月通过税务机关的认证.
2.某大型仓储超市为增值税()购进家电批,取得的增值税专用发票的运输费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果批,货款已全部支付,中的20%用于本企业职工福利。(3)购进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元万元。(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新位(5)购进办实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小家电0以分期收妆方式批发文体用品批,合同约定不含税销售总额为40万元,分代取,当月实际收到货款8万元。上述票据已在当月通过税务机关的认证.
据上述资样,计算该企业当月的之某大型仓超市为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务。(1)购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、税款26万元,支付运输小的运验费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将中的20%用于本企业职工福利。(3)进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元、税款1.04万元(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新洗衣机出售实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中。向累计消费达到一定金额的顾客。赠送零售价为79.1元的小家电。当月共计送出50件。(7)以分期收款方式批发文体用品一批。合同约定不含税销售总额为40万元。分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。
据上述资样,计算该企业当月的之某大型仓超市为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务。(1)购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、税款26万元,支付运输小的运验费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将中的20%用于本企业职工福利。(3)进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元、税款1.04万元(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新洗衣机出售实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中。向累计消费达到一定金额的顾客。赠送零售价为79.1元的小家电。当月共计送出50件。(7)以分期收款方式批发文体用品一批。合同约定不含税销售总额为40万元。分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。计算该超市当月应纳的增值税额。
某大型仓储超市为增值税一般纳税人,2021年6月发生如下业务:的购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元,支付运输单位运输费用7万元,取得专用发票。从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将其中的20%用干本企业职工福利。的购进服装一批,取得的增值税专用发票上注明价款8万元。采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机每台收购价格200元,新洗衣机出售实际每台收取3800元。销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。0在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小家电,当月共计送出50台。以分期收款方式批发文体用品一批,合同约定不含税销售额为40万元分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。根据上述资料,计算该超市当月应纳的增值税额。
你好我们3月份4月份工资没开,5月份开,工资表怎么做?
一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账?后续需要全额抵扣的那种
老师请问,公司注册资本要在5年之内实缴,超过5年会罚款吗?
老师,公积金申报8300元,公司和个人的缴存比例各是5%,申报工资的金额是多少
#提问#请问老师洗浴中心客户把钱多刷支付宝20,拿现金退的,现在是银行存款多20,现金少20,如何做分录调,谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师我们有个公司一直0申报有风险吗?
老师 请教一下 比如当月销项是100,进项我在电子税务局上看到的是90,我都抵完这90,可是实际拿到手上的进项才80,剩下的10是别人还没拿来的 像这个情况我要把这个10先入账吗 不然未抵扣余额不就和电子税务局上对不了吗 还是拿到手上的进项我才能抵扣呢?
老师,请问税务让我们自查25年增值税,小规模纳税人,未开票收入要申报增值税,我必需要按照实际收款月份申报纳税吗?可以把未开票金额都只在四季度申报吗?
老师,您好,这个月的征期是到22号吗
老师好 送货的货车 通行费 计入哪个科目
你好,数据不完整,请提供完整
业务1进项税 26.63=26%2B7*9% 业务3进项税 1.04=8*13% 业务4销项税 87,433.63=3800*200/1.13*13% 业务5销项税 23,094.18= 3900*50/1.13*13%%2B160*50/1.09*9% 业务6销项税 455.00= 79.1*50/1.13*13% 业务7销项税 5.20= 40*13%