实际业务的没有风险,不用管,它会提示你,因为在这个其他里面太敏感。
您好老师,收到电子税务局涉税风险提醒:可能存在所得税收入与增值税销售申报不一致,增值税销售额大于企所税年报A100000营业收入,差额32万多,请教老师可能是什么原因?
所得税年报涉及到其他调增会有什么风险存在?
20年暂估入库,21年未收到货、票,填报21年所得税汇算申报表里面,在纳税调整-扣除类项目-其它里面调增,有税务风险吗
公转私 收到了对方的收据 企业所得税税前已做调增处理 增值税会有影响吗 会有什么风险老师
你好,请问增值税申报表填错了,不涉及到税款,不更正申报,会不会有什么风险?
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
那这个被查的几率大不大呢?
你好,这个不好说,因为税务局在汇算清缴结束之后他抽查。
不调的话,账上有亏损太多了,这个不好处理呀
调整的,你得有具体的业务调整,是什么原因调整?
就是亏损多了,
实际都有业务的吗?那这种没有影响的。
实际都有嘛,就怕亏多了、有影响、结果调了也有风险提示
你好,没有关系的,忽略这个提示就行。
好的,谢谢老师你了
不用客气,工作愉快。