你好,你得看下你这个成本正常做账吗?调增之后看一下有没有盈利的,你还有其他的费用,工资这些没有发票可以正常抵扣。
公司法人注册了一个一般纳税人公司和几个小规模公司,可以把进项票都开给一般纳税人公司,然后由一般纳税人公司开进项普票给几个小规模公司吗,几个公司都有业务发生,都需要开发票出去,但是货物都是放在一起的
小规模纳税人,开出去几万的普票,但是没有进项,这个后期交税如何处理
小规模纳税人,三季度开普票190000,没有任何进项票,要交将近23000的税么,这个月报税
小规模纳税人,去年的普票未入账,也没有实际收到款。今年如何处理这张票?
老师你好,小规模纳税人开出去的普票贷:销项税额,但是实际是没有交税的,这个税额怎么结转做分录?
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
就是小规模不是核定征收吗,就是教增值税的话,我们没有进项,但是开出去了,普票,我们是要全额缴税吗,还是说季不吵45万,就不用缴税,主要是开出去的销项,后期开不回来了
好,小规模,也有查账征税的。
如果你是核定征税的普通发票,季度45万可以免增值税,附加税,超过的全额缴纳企业所得税,根据收入缴纳。
也就是说他没有进项,也就没办法计入成本,那他就会多缴企业所得税,因为现在开出去的销项,后期是没办法补回来的,有什么办法可以少缴税呢
你好,没有发票,正常做账可以结转成本,但是就是不允许抵扣企业所得税, 没有办法少交所得税。
那开出去的销项,和开回来的进项名字上有一点差异可以吗?
你好,比如西红柿和番茄这种是可以的。
小规模对这个进项查的不是特别紧吧,都是按税征收
这个不一定 因为前一段时间,我们这边商贸所有的没有发票的税务局都出了预警,要求提供实际业务的证明。
尤其是商贸的,你没有购入就有销售,怎么可能?
开出去的是*干制水果*巭坚果葡萄干,收到的是*干制水果*真果金皇后葡萄干,这个可以吗
最好一致起来 其实是一个产品吗。
其实是一个产品,只不过他开进来的名字不一样
因为你这个不像我刚才说的那个是同一个产品,两种的叫法。
其实我们这就是一个产品,只不过前后开进来的名字不一样,这个也没办法控制,我们还是按之前的名字提前给开出去
这个如果说没办法抵扣的话,那只能是多缴企业所得税了是吗
你好,那你先抵扣,税务局查到的时候再说。
也就是说只能先抵扣,等后面如果税务局查到了,再说开票名字了,或者怎么样的呗
对的是的,看一下税务局那边怎么处理。
如果说税务那边不允许这样,那就是得再重新补缴税了呗
你好,可以退回去发票让对方重新开,或者是你们单位重新开自己协商。