你好! 1 借银行存款9600*1.13=10848 贷主营业务收入9600 应交税费…应交增值税(销项税额)1248
MX公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证1.(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。根据资料编制会计分录
MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
三日向本市YM公司进货,取得如下凭证,(1)以增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存单一份,附件税款共22600元(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
MX公司为增值税一般纳税人,是用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联合抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100。
老师请问下,像这种个税计算表是要自己做吗?还是说我们可以在电子税务局里直接下载?
2023 年入账的已抵扣的材料进项发票,由于对方公司原因,导致这张发票出现异常,现在需要把这张发票进项转出,还需要企业所得税调增,这张发票该怎么做会计科目?
老师,我单位在4月份收到的进项票已经抵扣,然后9月份对方红冲了,做账的时候是进项税额转出呢还是进项税额相反的方向呢
这样一笔业务,一个地方给我们修理,花了4560元普票我记账,3月份记,借销售费用4560,贷应付账款4560,结果,产生个税了,在付款时候就扣了729.6,后来6月中旬,剩下的3830.4我又给付了,借应付账款3830.40,贷银行3830.40 到7月说发票开错了,名称也换了又来开个税票,我又记了一个,我就冲回了借销售费用-4560贷应付-4560,后来对方开了发票增值锐发票我记得借销售费用4514.85,应交税费进项税45.15贷应付4560 这笔账我这个月应该怎么记能平账
煤矿开采企业,资源税如何合法的避税?
老师,残保金的计算公式?
老师,我们公司的收入款可以进老板的私人账户吗?然后他再往公户里转,或者买东西直接拿了这个钱,就每天买了呢?
老师请教下 进项税额转出如何做账
老师,我们公司是商贸企业,买了一个平板电脑,进项发票可以抵扣吗
老师您好,我有两个问题,1:公司支付个人居间费,个人提供代开发票,居间费金额在总收入的5%之内可以所得税前扣除,还是说与支付居间费有关的合同金额的5%之内? 2:公司需要申报和代扣代缴个人所得税吧,按劳务费申报还是按什么申报呢?谢谢
2. 借主营业务成本40*200=8000 贷库存商品8000
1 借库存现金9600*1.13=10848 贷主营业务收入9600 应交税费…应交增值税(销项税额)1248 2. 借主营业务成本40*200=8000 贷库存商品8000 3.借银行存款10848 贷库存现金10848 (以这一回答为准)
摘要: 1.现金销售 2.结转销售成本 3.存现