不要在发票上注明是2月的,那样子税务查到你们是滞后确认收入,会被罚款的
老师 我们是做汽车租赁的,客户都是月结的,比如2月账单只能等2月过完了才能知道是多少,所以我们都是3月开2月的票,但是在发票上注明了服务期间为2月,那么在确认收入的时候因为发票是3月的,我们就确认为3月的收入,这样对吗?
老师,刚刚咨询您的问题,我家是酒店,要确认的是客房收入,因为2月是作为隔离酒店,所以收到20万结款的部份2月份确认收入并开发票了; 3月份核对账单,未确认收入未开发票的13万,还没有入账,请问这部分我如何做账呢
老师 我们发票入账都带着入库单 但是我这发票到了 入库单因为还有别的材料在一起 所以我这发票2月入账 3月入库单和别的材料一起做附件 这样可以吗
老师,我们公司在深圳,客户在北京,客户跟我们是按订单对账的,一个订单可能要2个月才发完,那我们确认收入是按发出时间还是对账时间,如果按发出时间,最后几天发的货,客户是不能当月收到的,那这样算提前确认收入吗
3月做2月的账的时候,我们是月结的,2月份回的货,3月份才开票,客户也是月结,我们2月出的货,3月才开票,那么入库和出库就存在个时间差 那么打比方,做账的时候: 1. 2月份账暂估(2月已回货未开票)产品入库,产品按照实际的时间出库,是几月份出的就放到几月的出库单 2. 2月份暂估(2月已回货未开票)入库,出库表按照发票数量领,但是领的是供应商2月份开票的产品(2月份开票的实际是1月回货的产品) 请问老师,以上应该选哪个办法做账啊?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
好的,老师如果我们不注明的话这样处理就没有问题了对吧?
是的,就是那个意思的哈