您好不对,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
商贸企业内账,确认成本的会计分录:借:主营业务收成本 贷:预付/应付账款 这样做对吗?
已经预付对方款项,希望计提成本如何做账,预付时:借预付账款贷:银行存款,计提成本:借主营业务成本贷预付账款这样对吗
付款给供应商52000,收到发票后结转成本可以这样做分录吗? 借:预付账款 52000 贷:银行存款 52000 借:主营业务成本 52000 贷:库存商品
8月增值税未申报,现在供应商发起红字确认单,如果我现在确认,进项转出算8月还是9月的?
老师,您好,这是一个不征税的发票,这样的发票,还是一个预付卡项目,能否作为成本票?谢谢
电子税务局哪里设置法人开票三个月
老板转过来的钱购买原材料,借银行存款,贷其他应付款-李老板。有些原材料是老板自己直接付的款,这个分录怎么做
老师好,以公司投资了一个公司,投资公司注册资本变更了,被投资的公司需要做什么登记?
财务软件是怎么下载安装?有教程吗
老师,请问公司买了台跑步机放办公室大家用,该怎么入账呢?
老师临时工工资费用怎么处理
老师,厂房改造固定资产完工后,每个月咋么摊销分录,需要增加卡片嘛?
包了一项工程,购买工地用的沙子,石灰,钢筋等等自己买,买这些东西时怎么做账,甲方给我工程款怎么做账分录分别怎么着
我说的是内账,简化处理,确认成本,应该是购进相关的业务,您写销售的分录,不对吧,内账不做税的处理的
你好,内账可以的,不做税没问题