你好,是的,通过其他应付款

老师好,我们是建筑公司,对方挂靠在我们公司,对方打款到我们公司,然后我们再帮对方代付材料款,当收到对方打款到我们公司时,是借:银行存款,贷:其它应付款吗?
我们是挂靠单位,业主没打款的情况下,我们往被挂靠公司账户打了10万,被挂靠公司的财务怎么做账的呢?他们不应该借:银行存款贷:其他应付款—挂靠方个人吗?对方怎么说是预付材料款呢?
让别的企业帮我们公司贷款,银行贷款下来,对方公司支付给我们公司,我们公司跟他们公司挂往来,付利息给对方单位的时候也挂往来,等到还本时,我们打钱给对方,对方单位还给银行,这样的话,我们跟对方企业就一直有往来不平怎么弄?
我们是建筑公司,对方挂靠我们,我们用对方的工程质保金代付材料款,如何入账
采购原材料,两个供应商,同一个法人,我们付款给对方B 付款,最终付到A公司了,可以让对方写个代收协议么?是否就不需对方退款我们再重新打款了?
请问,工商年报 生育保险 和单位参加生育保险缴费基数都填写0可以?
老师,去年下半年公司支付的电费还没有入成本,这个月入可以吗?一起有50万,之前支付的电费人了预付款这个科目
老师您好,请问这个费用,开票应该开什么税目编码?
年末利润分配的分录怎么写
你好老师,比方说公司内部他要弄一个维修费,然后呢,他只写了一个付款申请书,然后的话,对方要在付过款之后才要给我们开发票,那员工在申请的时候,是不是除了这个付款申请书之外,也要去付上线能够去证明这项经济业务的一些原始单据?
老师,请问公司股东转让股权给其他的公司,需要办理什么流程的昵
工商年报 有股权转让 老股东的股权比例变更前是100%,变更后是0%;新股东的股权比例变更前是0%,变更后是100%,这样写可以?股权变更日期填写股权转让协议签订的日期?
发票和合同金额差4分钱 有风险吗?
在26年1月份劳务派遣差额征税的开票税率是5个点,在2026年6月份时冲红5个点又重开了6个点发票,这个申报要更正1月份暑期的增值税吗
老师好,自产的产品用于业务招待,需要视同销售,分录怎么做的
剩余的我们受益的部分,该怎么做分录?是借:其它应付款贷:主营业务收入吗?
交税费时:借:应交税费,应交增值税费贷:银行存款吗?
你好,收益部分如果是从其他应付款中扣款的,那么是借其他应付款 其他业务收入 贷应交税费-应交增值税
好,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
扣税这笔分录我有点不懂,为什么是借其它应付款,其他业务收入,
你好,和主营业务收入一样,要计算销项税额的