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老师好,我们是建筑公司,对方挂靠在我们公司,对方打款到我们公司,然后我们再帮对方代付材料款,当收到对方打款到我们公司时,是借:银行存款,贷:其它应付款吗?

2022-03-22 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-22 12:16

你好,是的,通过其他应付款

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快账用户8262 追问 2022-03-22 12:20

剩余的我们受益的部分,该怎么做分录?是借:其它应付款贷:主营业务收入吗?

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快账用户8262 追问 2022-03-22 12:20

交税费时:借:应交税费,应交增值税费贷:银行存款吗?

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齐红老师 解答 2022-03-22 12:22

你好,收益部分如果是从其他应付款中扣款的,那么是借其他应付款   其他业务收入   贷应交税费-应交增值税

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快账用户8262 追问 2022-03-22 12:24

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-22 12:39

 不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢

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快账用户8262 追问 2022-03-22 13:02

扣税这笔分录我有点不懂,为什么是借其它应付款,其他业务收入,

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齐红老师 解答 2022-03-22 13:25

你好,和主营业务收入一样,要计算销项税额的

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