您好,哪部分不平呢?

老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
我们是挂靠单位,业主没打款的情况下,我们往被挂靠公司账户打了10万,被挂靠公司的财务怎么做账的呢?他们不应该借:银行存款贷:其他应付款—挂靠方个人吗?对方怎么说是预付材料款呢?
让别的企业帮我们公司贷款,银行贷款下来,对方公司支付给我们公司,我们公司跟他们公司挂往来,付利息给对方单位的时候也挂往来,等到还本时,我们打钱给对方,对方单位还给银行,这样的话,我们跟对方企业就一直有往来不平怎么弄?
老师,打扰了,我想问下,我们公司的贷款,贷款用途是支付绿化费,放贷下来直接进了对方公司账户,对方公司给我们开了往来款的收据,一礼拜之内,对方公司把钱转到我公司账上了,这个会计处理可以做往来款处理么
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
郭老师,36个月一个周期,不得变更,比如一般计税改简易计税,36个月,是指一个单独的业务,还是所有的业务
老师好,刚刚把个税申报表中的2月份的专项扣除删除了,现在在申报12月的个税,提示要求把2月份以后的报表全部做更正,说专项扣除是累计金额,请问2月报表做更正后,其之后的报表都要做更正才可以吗?
老师麻烦问一下,就是在二季度的时候,计提的所得税比实际申报少了一分钱。上季度调整了。 但是申报的利润表里面的计提所得税还是少了一分,这个要怎么调整
请问下一般纳税人公司,这个月进账有多留抵了,那月末要不要也做增值税科目的结转啊,转到未交增值税的借方
老师请问下,支付机构帮我们申请专利的专利费,入什么科目?
老师您好,资产负债表里的未分配利润就是利润表里面的利润总额对吧
您好,您支付的利息计入损益
怎么做账?利息怎么做到损益里?
您好,借财务费用,贷银行存款
是别的单位名义贷款的,不是我们直接跟银行借款,也可以直接做财务费用
您好,可以,若对方不开票,那您纳税调增即可
您好,做账按业务,与发票无关