你好,把原记账凭证冲红,涉及损益计入以前年度损益调整

2021年10月份有一笔业务,在12月份的时候我们开了普票110万,2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表,在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入,在2021.12月的纳税申报表(开票当月)在已开普票栏110,未开票栏110,在2022.3月开红字发票110万;在开一份正确的100万,像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢?
税务局查到我公司有一张5万的成本普票涉嫌虚开(别人开给我们),让我们更正申报(当年的)并做相应账务处理,请问该如何做账并更正申报
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
老师,您好,请教一个问题 我们企业是商贸公司,22年4季度把公司所有的一辆车出售1万元,对方去了税务局用我们单位信息代开了发票,这笔业务在当期未入账,22年4季度这辆车账面价值是15156.25(原值3万。累计折旧14843.75),现在需要更正增值税申报表,企业所得税报表,我应该如何更正,另外账务上如何更正
季度最后一个月按收入的百分之九十结转成本,我怎么才能才能知道我的成本进项票是多少?还差多少?
老师,我申请发票提额度,需要对方公司确认合同,确认完之后就可以了吗
请问老师,电子税务局企业登录设置的密码,和手机需要扫脸登录的电子税务局密码设置,同一人员需要设置一致吗
问题一, 我们公司(做出口服务的,无内贸业务)名下去年买了一台理想电车35万(基本用于老板个人使用),今年老板又想在公司名下再购入一台车,那么有什么注意事项吗? 问题二, 我查了下对于公司名下购车数量没有明确的要求,但是对于购车用途如果是偏业务,可以税前扣除,需要做用车登记,我想了解下市场行情,企业做了用车登记吗?不做会怎样?如果是偏老板个人不准税前扣除且会涉及个税 问题三,我们公司名下买车基本不会偏向业务,但是也希望能税前扣除,要怎么做
发票增量需要购房税务局确认吗
老师,我申请发票提额度,需要对方公司确认合同是吗?确认完之后呢
公司几年没登记税务,这个月想股转,那么就要登记税务对吗?那26年6月前都没做账报税,怎么提交股转3个月的报表呢。
业务部门发来一个统计(银联商务),优惠政策,这个由会计核对,怎么核对呢?
安置房的收入和成本土增清算怎么处理
郭老师,,我这边报关成交方式fob,货代那边却开来了,经纪代理服务-国际海运费免税的发票,我要怎么做账呢
更正申报需要去大厅。
怎么冲红,怎么计入?有具体的账务处理吗?比如借,贷什么的
你好,我需要知道你取得这张发票时怎么记账的?
银行存款 管理费用
因为这张发票,开的项目是会议管理
借:以前年度损益调整 贷:其他应收款
可是他让我更正的是以前年度的申报,我这样的账务处理,是要填在今年的申报表上的吧
你的涉嫌虚开是业务不真实?还是因为对方异常造成的?如果因为对方原因可以要求对方重新补开换开,如果你们的业务本身不真实,也没票可以入账,那只能调账更正申报
对方异常,业务本身也不是会议管理,不真实,但是有票并且入账了
老师还在吗
那你先更正申报,这个款已经付了,调整分录挂账其他应收款,跟领导沟通下,怎么平账?
更正申报,直接在当年的税务申报那里,减掉5万的管理费用就好了嘛
不是的,需要追溯调整当年的申报表。把那一年的申报打印出来,找到需要改动的地方,税务局一般要求提供纸质盖章的申报表,你需要再填一张更正后的准确申报表