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税务局查到我公司有一张5万的成本普票涉嫌虚开(别人开给我们),让我们更正申报(当年的)并做相应账务处理,请问该如何做账并更正申报

2022-03-23 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-23 09:58

你好,把原记账凭证冲红,涉及损益计入以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2022-03-23 09:58

更正申报需要去大厅。

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快账用户6895 追问 2022-03-23 10:00

怎么冲红,怎么计入?有具体的账务处理吗?比如借,贷什么的

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齐红老师 解答 2022-03-23 10:05

你好,我需要知道你取得这张发票时怎么记账的?

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快账用户6895 追问 2022-03-23 10:06

银行存款 管理费用

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快账用户6895 追问 2022-03-23 10:06

因为这张发票,开的项目是会议管理

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齐红老师 解答 2022-03-23 10:07

借:以前年度损益调整 贷:其他应收款

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快账用户6895 追问 2022-03-23 10:09

可是他让我更正的是以前年度的申报,我这样的账务处理,是要填在今年的申报表上的吧

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齐红老师 解答 2022-03-23 10:10

你的涉嫌虚开是业务不真实?还是因为对方异常造成的?如果因为对方原因可以要求对方重新补开换开,如果你们的业务本身不真实,也没票可以入账,那只能调账更正申报

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快账用户6895 追问 2022-03-23 10:11

对方异常,业务本身也不是会议管理,不真实,但是有票并且入账了

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快账用户6895 追问 2022-03-23 10:37

老师还在吗

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齐红老师 解答 2022-03-23 10:39

那你先更正申报,这个款已经付了,调整分录挂账其他应收款,跟领导沟通下,怎么平账?

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快账用户6895 追问 2022-03-23 10:45

更正申报,直接在当年的税务申报那里,减掉5万的管理费用就好了嘛

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齐红老师 解答 2022-03-23 10:54

不是的,需要追溯调整当年的申报表。把那一年的申报打印出来,找到需要改动的地方,税务局一般要求提供纸质盖章的申报表,你需要再填一张更正后的准确申报表

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你好,把原记账凭证冲红,涉及损益计入以前年度损益调整
2022-03-23
您好,这个发票不合规的话,如果是以前年度的你要做企业所得税更正申报,进行纳税调增,并补缴税款和滞纳金,借记以前年度损益调整里面,贷记应交税费-应交所得税,然后转入利润分配-未分配利润科目
2022-03-02
你好 这个只需要调整纳税申报表不需要调账 除非你的款项还没有支付
2021-09-24
您好。管理费用也是总成本的里面
2021-10-28
您好 应该对应更正三月份申报表 账务处理在九月份
2021-11-10
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