你好,把原记账凭证冲红,涉及损益计入以前年度损益调整
公司被查到2018年的发票4万涉嫌虚开,当时入了主营业务成本4万,请问一下我要调整所得税要做哪些分录?去大厅更正申报时候要更正哪些地方?
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
老师 你好。 我公司今年3月入账的一张成本票金额6万,现在税局说涉嫌虚开需要转出成本计入利润并缴税,请问我可以直接在9月的账务中做转出计利润 然后更正第三季度的申报吗?还是一定要在3月中处理?
税务局查到我公司有一张5万的成本普票涉嫌虚开(别人开给我们),让我们更正申报(当年的)并做相应账务处理,请问该如何做账并更正申报
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
广东这边的公司,小规模纳税人每个月申报哪些税种呢?
您好,请问员工交纳社保后,在申报每月个人所得税时,需要填吗,怎么填?请详细解答
办公室板房安装费用,一万四,记管理费用,二级科目记哪个呀
更正申报需要去大厅。
怎么冲红,怎么计入?有具体的账务处理吗?比如借,贷什么的
你好,我需要知道你取得这张发票时怎么记账的?
银行存款 管理费用
因为这张发票,开的项目是会议管理
借:以前年度损益调整 贷:其他应收款
可是他让我更正的是以前年度的申报,我这样的账务处理,是要填在今年的申报表上的吧
你的涉嫌虚开是业务不真实?还是因为对方异常造成的?如果因为对方原因可以要求对方重新补开换开,如果你们的业务本身不真实,也没票可以入账,那只能调账更正申报
对方异常,业务本身也不是会议管理,不真实,但是有票并且入账了
老师还在吗
那你先更正申报,这个款已经付了,调整分录挂账其他应收款,跟领导沟通下,怎么平账?
更正申报,直接在当年的税务申报那里,减掉5万的管理费用就好了嘛
不是的,需要追溯调整当年的申报表。把那一年的申报打印出来,找到需要改动的地方,税务局一般要求提供纸质盖章的申报表,你需要再填一张更正后的准确申报表