你好 1. 是的。弥补亏损后的金额来做计提的

老师,提取盈余公积的基数是是当年净利润 减掉以前年度亏损后的余额;这个金额就是未分配利润的期末余额是吧??
老师好,提法定盈余公积金是按未分配利润的期末减年初余额提,还是按净利润的期末余额提呢?
答案【A】 【解析】如果以前年度未分配利润是亏损(即年初未分配利润余额为负数),在计算提取法定盈余公积的基数时,不应包括年初未分配利润,
老师好,问下12月结转完损益后, 本年累计净利润金额是正数 需要做下面分录对吗 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润(金额是本年累计净利润的金额) 借:利润分配-提取法定盈余公积(金额是本年累计净利润的10%) 贷:盈余公积-法定盈余公积 同时, 借:利润分配-未分配利润(这个金额是啥?) 贷:利润分配-提取法定盈余公积
某企业年初利润分配科目借方余额为40万,该年实现净利润200万 按净利润的10%提取盈余公积 年末未分配利润的金额为()万,老师这个怎么算啊,盈余公积的话是不是就不算未分配的利润了啊
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱