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老师,房租发票还没来,款已经先付,而且每月要摊销怎么做账?

2022-03-23 19:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-23 19:57

你好 借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销 借 管理费用 贷 预付账款

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快账用户8749 追问 2022-03-23 19:58

那如果摊销到年底发现发票开不回来呢

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齐红老师 解答 2022-03-23 19:59

一样的,就是每月摊销的

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快账用户8749 追问 2022-03-23 20:00

房租发票开不回来了要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-03-23 20:00

借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销 借 管理费用 贷 预付账款

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齐红老师 解答 2022-03-23 20:00

汇算清缴的时候调整的

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相关问题讨论
你好 借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销 借 管理费用 贷 预付账款
2022-03-23
您好,这个的话是这样的  借  预付账款  贷 应付账款  然后每个月  借 管理费用  贷 预付账款,啥时候支付了,借 应付账款 贷银行存款
2024-07-12
收到发票时,补记未确认的租金费用,调整已分摊的预付款余额。具体操作如下:借记“管理费用”(或相关成本科目),贷记“预付账款”。确保会计处理与实际经济业务相符。
2024-10-15
你好;   意思之前你是没有分摊费用到当月去的; 那么现在就去按合同 约定的租金  一起做分摊   
2021-11-09
你好,暂估和你发票是一样吗?
2021-04-16
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