你好 借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销 借 管理费用 贷 预付账款

问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
房租租期2.5年,没满3年,但我们是半年付一次,而且下半年还没付,一直没摊销,现在老板要求吧房租按3年摊销,把剩下租金的摊销吗,怎么调账,装修费用也要摊销,但总的装修费用账上看不出,去年年末已经摊销了一部分,老板要求装修费用按80万摊销,合理吗,怎么调账
老师,请问预付半年的房租,借:预付账款,贷:银行存款,发票到了怎么做账?每月摊销怎么做账
老师,房租发票还没来,款已经先付,而且每月要摊销怎么做账?
老师好,房租一年120万,已经交了,但是现在还没有开发票,这个账我要怎么做呢?怎么分摊到每个月呢?
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
那如果摊销到年底发现发票开不回来呢
一样的,就是每月摊销的
房租发票开不回来了要怎么处理?
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汇算清缴的时候调整的