你好 销售的时候 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 支付的运费 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款

6日,收到银行转来托收凭证增值税专用发票及代垫运费清单,向珠海格力电器有限公司购进交频空调300台,单价2800元,计84000元,增值税134 400元;收到运费增值税专用发票:运费3000元,增值税300元。运费由格力公司垫付,依照合同约定“验单付款"验单无误承付全部款项,商品尚未运达。
A 公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。销售 G 产品每件售价120元(不含税),实际成本为80元/件,在确认销售收入时逐笔结转销售成本。2021年6月份,发生如 N 业务: 1.6月2日,发出 G 产品400件,委托甲公司销售。合同约定乙公司按120元/件的价格对外销售,合同约定按售价的10%支付手续费。 2.6月10日,向乙公司销售 G 产品500件,开出专用发票上注明的售价为60000元,增值税税额7800元。另外,以银行存款支付代垫运费,发票上注明运费1000元,增值税90元。丙公司开出期限为2个月的商业承兑汇票一张,支付上述款项。 3.6月15日,收到甲公司开具的代销清单实际销售 A 产品200件。另开具增值税专用发票,注明手续费2400元,增值税144元。全部款项尚未收到。 要求做会计分录
A 公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。销售 G 产品每件售价120元(不含税),实际成本为80元/件,在确认销售收入时逐笔结转销售成本。2021年6月份,发生如 N 业务: 1.6月2日,发出 G 产品400件,委托甲公司销售。合同约定乙公司按120元/件的价格对外销售,合同约定按售价的10%支付手续费。 2.6月10日,向乙公司销售 G 产品500件,开出专用发票上注明的售价为60000元,增值税税额7800元。另外,以银行存款支付代垫运费,发票上注明运费1000元,增值税90元。乙公司开出期限为2个月的商业承兑汇票一张,支付上述款项。 3.6月15日,收到甲公司开具的代销清单实际销售 A 产品200件。另开具增值税专用发票,注明手续费2400元,增值税144元。全部款项尚未收到。 要求做会计分录
.8月16日,向润丰商场销售格力变频空调200合,每合售价了-500元,开出增值税专用发票注明:价款70000元,增值税91000元。另开出转账支票支付运费,收到运费增值税专用发票:运费1000元,增值税90元(合同约定,运费由本公司负担)。货款已向银行办托收手续。的会计分录怎么写
16日,按合同发给HXT公司EP2产品50件增值税专用发票上载明单位售价1000元价款共什50000元增值税税额650O元签发转账支票一张,代垫运费800元货已发出并办委托收承付手续
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗