你好请把题目完整发一下

甲公司为增值税般纳税人,适用增值税税率为13%,所得税税率为25%甲公司发生如下经济活动:(1)3月10日,甲公司向乙公司销售批自产商品,售价为1000万元,该批商品实际成本为600万元。甲公司给予乙公司20%的商业折扣并开具了增值税专用发票,合同中规定的现金折扣为:2/10计算现金折扣时不考虑增值税,甲公司已于当日发出商品,甲公司基于对客户的了解,预计客户在10天内付款的概率为10%,10天后付款的概率为90%,乙公司于3月25日付款,假定计算现金折扣税2)6月,销售批商品给A公司,开出的增值税专用发票上注明的售价为200万元,增值税税额为26万元。该批商品的成本为60万元。A公司收到货后发现该批产存在严重的质量问题,要求全部退司之前暂未确认收入也暂未有纳税义务。(3)8月,甲公司销售原材料收入10万元(不含税),成本为8万元。(4)9月,出租包装物租金收入4万元,出租无形资产租金收入12万元,罚款收入6万元。(5)12月底,甲公司对库存商品进行盘点后发现盘亏库存商品总价值300万元,购入该批存货时的进项税额为39万元。经查属于管理不善的原分录
甲公司为增值税般纳(1)3月10日,甲公司向乙公司销售批自产商品,售价为1000万元,该批商品实际成本为600万元。甲公司给予乙公司20%的商业折扣并开具了增值税专用发票,合同中规定的现金折扣为:2/10计算现金折扣时不考虑增值税,甲公司已于当日发出商品,甲公司基于对客户的了解,预计客户在10天内付款的概率为10%,10天后付款的概率为90%,乙公司于3月25日付款,假定计算现金折扣税(2)6月,销售批商品给A公司,开出的增值税专用发票上注明的售价为200万元,增值税税额为26万元。该批商品的成本为60万元。A公司收到货后发现该批产存在严重的质量问题,要求全部退司之前暂未确认收入也暂未有纳税义务。(3)8月,甲公司销售原材料收入10万元(不含税),成本为8万元。(4)9月,出租包装物租金收入4万元,出租无形资产租金收入12万元,罚款收入6万元。(5)12月底,甲公司对库存商品进行盘点后发现盘亏库存商品总价值300万元购入该批存货时的进项税额为39万元经查属于管理不善的原因造成要求保管人员赔偿10万元
甲股份有限公司(以下简称甲公司)系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。甲公司12月发生如下业务:(1)12月2日,采用托收承付方式向乙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价100万元,增值税税额13万元,该批南品成本为80万元,双方签订合同时,甲公司得知乙公司资金流转暂时发生困难,但为了减少库存商品积压,仍将商品发出井办妥托收手续,同时纳税义务已发生。(2)12月8日,甲公司向丙公司销售商品一批,该批商品的标价为200万元(不含增值税),实际成本为160万元,由于成批销售,甲公司给予丙公司10%的商业折扣,并在销售合同中约定现金折扣条件为:2/20、N/30,且计算现金折扣时不考虑增值税,甲公司于当日发出商品同时开具增值税专用发票,符合商品销售收入确认条件。甲公司基于对客户的了解,预计丙公司20天内付款的概率为90%,20天后付款的概率为10%。于当月20日收到丙公司支付的货款。(3)12月15日,向戊企业销售材料一批,价款为20000元,该材料发出成本为16000元。当日收取面值为22600元
(2)12月8日,甲公司向丙公司销售商品一批,该批商品的标价为200万元(不含增值稅),,实际成本为160万元,,由于成批销售,,甲公司给予子丙公司10%的商业折扣,•并在销售合同中约定现金折扣条件为:2/20、N/30,且计算现金折扣时不考虑增值税,甲公司于当日发出商品同时开具增值税专用发票,符合商品销售收入确认条件。甲公司基于对客户的了解,预计丙公司20天内付款的概率为90%,20天后付款的概率为10%。于当月20日收到丙公司支付的货款。
甲公司向丙公司销售A商品300件,每件售价2万元。由于是成批销售,甲公司给予丙公司5%的商业折扣,并在合同中规定现金折扣的条件为2/10,N/30,且计算现金折扣时不考虑增值税:甲公司当日发出A商品并开具增值税专用发票,丙公司收到商品并验收入库,符合收入确认条件。该批商品实际总成本为450万元。甲公司基干对丙公司司的了解,预计丙公司在10天内付款的概率为90%,10天后付款的概率为10%。4月27日,收到丙公司支付的货款。则甲销售产品的应收账款金额为
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
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我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
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