你好!你们营业范围内的可以,但是税率要分清楚
电子税务局,税费认定征收项目 只有咨询服务6%, 那么开发票,只能开咨询服务。 如果要开食品13%,需要到税务局窗口进行,增加税费认定吗? 还是税控盘直接开票
老师,如果卖产品和产品咨询,开发票的话,产品需要进项,但是咨询不需要进项,这两者能开到一张发票上吗?
老师,我们是一般纳税人,我们销售了技术咨询的服务,因为是技术咨询,不是商品,所以没有产品,没有进项,但是需要给对方开销售发票,这样操作对于公司有风险吗?
老师您好,我们公司进的A产品收到的是普票,开销项发票A产品开的是专票,能用公司B产品的进项抵扣A产品的销项吗,需要进项销项产品统一吗,不统一抵扣有税务风险吗
找一下郭老师,有问题想咨询, 我们还没有开展业务,但是账上有一张购买办公用品的进项专用发票,没有销项,报税的时候需要抵扣勾选这张发票吗
甲公司收蓝球赛赞助费25万,开票25张,一张一张做会计分录对吗
甲公司收蓝球赛赞助费25万,开票25张,一张一张做会计分录对吗?
固定资产报损金额是填净值还是卖的金额?
生产的产品,报废的这种咋录凭证
印花税是按期申报的,我现在在报2季度的印花税应税凭证书立日期是写什么时候呢,应税凭证数量是合同数量还是发票数量呢
长期待摊费用问题,公司已经开始营业了,那这个长期待摊费用应该是如何平均下来?
老师,2020年12月份补交了一笔增值税,没有冲红发票,直接补缴了2%,应该怎么做分录
请问老师,无票收入做凭证时摘要写什么呢
签约协议在哪啊?刚好像只签了一门课程的。完蛋,现在要怎么做才好
老师,待抵扣的进项税金,在资产负债表中,填在哪一项
嗯嗯,小规模的开的都是1%
你好!那就没有问题了