同学你好 1; 借,固定资产30900 借,应交税费一应增一进项3900 贷,银行存款 2 借,固定资产20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,实收资本22600 3 借,待处理财产损溢6000 借,累计折旧4000 贷,固定资产10000 借,营业外支出6000 贷,待处理财产损溢6000 4 借,固定资产80 贷,以前年度损益调整80

4.某企业为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%。2019年6月发生下列经济业务:(1)购入一台不需安装的设备,发票价款为30000元,增值税税额3900元,运杂费900元,以银行存款支付(2)接受A公司投入一台设备,该设备投资双方确认的价值为20000元,A公司没有提供增值税发票。(3)发现盘亏设备一台,原值10000元,已提折旧4000元。(4)盘盈一台设备,同类固定资产的市价为100元,成新率为80%.要求:根据上述经济业务编制相关的会计分录
A公司为增值税一般纳税人,2021年10月发生以下业务 1:购入一台需要安装的设备,增值税专用发票列明设备价格200000元,增值税26000元,发生运费2180元(含增值税180元)。全部款项以银行贷款付清 2:安装该设备是,领用本企业原材料一批,价值20000元,应付安装工人工资2500元 3:安装完工交付使用 要求:根据上述经济业务编制相关会计分录
求会记分录东方公司为一般纳税人,2020年10月固定资产发生下列经济业务1.企业购入生产用不需要安装的甲设备-一台,买价75000元,增值税税率为13%,运杂费为1250元,保险费250元,全部款项已用银行存款支付。2.企业购入生产用需要安装的乙设备-一台,买价125000元,增值税税率13%,运杂费2000元。款项通过银行存款支付。3.企业安装乙设备时,耗用原材料1250元,用银行存款支付安装公司的安装费为1750元。4.上述乙设备安装完毕,交付使用。
【资料】2019年4月,企业发生如下经济业务:(1)购入生产设备一台,增值税专用发票列示买价200000元,增值税税额26000元,另发生运杂费16000元。(2)购入需安装的设备一台,增值税专用发票列示买价400000元,增值税税额52000元,另发生运杂费22000元。安装时,发生安装费100000元。(3)购入小轿车一辆,增值税专用发票列示买价1000000元,增值税税额130000元,另发生运杂费30000元。(4)接受投资者投入的设备一台,双方协议作价300000元,增值税税额39000元。【要求】分别计算固定资产的入账价值。
2、企业接受A公司投资的设备一台,该设备的账面价值500000元,已提折旧100000元,双方协商确认价为420000元。(未收到增值税发票)1、6日,企业以银行存款购入一台需要安装的设备一台,买价50000元,增值税8500元;8日,银行存款支付途中运输费400元,保险费300元,设备安装费5300元;9日,设备安装完毕后,交付车间使用。只写分录
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
查帐征收和核定征收的标准?
自有一套商业性质住房,还可以租房抵扣个人所得税吗?
老师,我们公司有落地加工资质,就是从互贸区进来加工的原材料可以享受一抵九的政策,那么我这个公司,可以从正常的海关进口货物进来再卖出去吗?就是有批商品不从互贸区进从正常的进口流程进来,再转手卖出去,有没有说法就是公司一旦成为落地加工企业就不允许再从大贸进货卖了呀?
请问老师,去年的时候有还房贷还了半年,然后后面就把房子出售了,那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗?
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,进口的生牛羊肉,在国内流通环节免税吗?
郭老师,长期资产,超过100万,怎么按折旧转出进项税