你好,,学员 借银行存款150×1.13 贷主营业务收入150 应交税费应交增值税150×13%

5.甲公司为增值税一般纳税人,本年1月15日销售150件产品给乙公司,价款共计300万元(含增值税)。双方合同约定本年1月15日甲公司从乙公司收取货款100万元(含增值税),本年7月15日甲公司从乙公司收取剩余货款200万元(含增值税)。甲公司本年向乙公司开具价款为300万元(含增值税)的增值税专用发票。甲公司销售产品适用增值税税率为13%。请对其进行纳税筹划。
1)甲公司为增值税一般纳税人,2020年9月1日向乙公司销售一批产品,货款为150万元,尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为13%,产品成本100万元。会计分录是什么
甲公司为增值税一般纳税人,2020 年 9 月 1 日向乙公司销售一批产品,货款为 150 万元,尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为 13%,产品成本 100 万元。编制甲公司(销售方)销售及结转成本的会计分录:
甲公司2014年3月1日向Z公司销售批产品,货款为1500000元,尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为17%。编制会计分录
4、(1)甲公司为增值税一般纳税人,2020年9月1日向乙公司销售一批产品,货款为150万元,尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为13%,产品成本100万元。甲公司应编制会计分录:
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