你好,学员,进项税100000×13% 借原材料100000 应交税费应交增值税100000×13% 贷营业外收入

唯品有限公司为一般纳税人,向福喜公司销售b产品一批,并开出增值税专用发票,发票上注明价款为50万元,款项已收,请计算增值税销项税额并作出该业务的会计处理(写出计算过程,结果)
努力公司为增值税一般纳税人,二零一九年九月接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明货款为10万元,材料已验收入库,请计算增值税进项税额并作出该业务的会计处理,且出计算过程结果
【目的】练习应交增值税的核算。【资料】很没实务九]中的MC公司为增值税小规模纳税人,适用征收率为3%。司发生的经济业务不变,均取得增值税普通发票。【要求】1.根据【实务九】给出的资料,计算本期应纳增值税税额。2.根据【实务九】业务1至业务4给出的资料,编制相关的会计分录。【答题】1.计算本期应纳增值税税额=2.编制会计分录该公司发生如下经济业务:1.从H6公司购入3W材料一批,增值税专用发票上载明:你款为400000元,增值税税额额为52000元。3W材料已验收入库,货税款尚未支付。2.销售产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税额为26000元货税款已存入银行。3.购入机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购入4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已入库,货款已支付。材料入库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目
俊丽公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按计划成本进行核算。该公司2019年8月发生如下有关原材料的部分经济业务。写出相应的会计分录。(1)购入丙材料一批,增值税专用发票上注明价款200000元,增值税税额26000元,其价税款已通过银行支付;材料已验收入库,该批材料的计划成本为196000元。(2)接受佳瑞公司投资转入的丁材料一批,增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额78000元,双方确认的资本份额为702000元,材料已验收入库;该批材料的计划成本为612000元。(3)自制加工一批戊材料,其生产的实际成本为120000元,材料已验收入库,该批材料的计划成本为115000元。
俊丽公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按计划成本进行核算。该公司2019年8月发生如下有关原材料的部分经济业务。写出相应的会计分录。(1)购入丙材料一批,增值税专用发票上注明价款200000元,增值税税额26000元,其价税款已通过银行支付;材料已验收入库,该批材料的计划成本为196000元。(2)接受佳瑞公司投资转入的丁材料一批,增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额78000元,双方确认的资本份额为702000元,材料已验收入库;该批材料的计划成本为612000元。(3)自制加工一批戊材料,其生产的实际成本为120000元,材料已验收入库,该批材料的计划成本为115000元。
一个面霜,规格是50g/盒,但供应商提供的发票和随货同行单都是50g/瓶,请问发票开50 g/瓶我可以收吗
朴老师,我公司是电商公司,24年8月份成立,24年是企业所得税和增值税都是0申报的,24年所得税的汇算清缴也已经早就做完了,24年当时没有人做账,我现在在补24年的账,我现在做账就按照当时汇算清缴时报送的报表来做呗?
实缴出资额(万元)这个怎么填写,还没有实缴,然后实缴时间怎么填写,还有出资方式
老师,自然人股权转让。S局称25年购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销,如何调表?是要提前进行汇算清缴吗?
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?