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天霸有限公司为一般纳税人,2018年6月20日将单位成本为28000元的a产品2台(税务机关认定的计税价格为每台50000元),无偿捐赠给西部贫困地区,用以支援西部开发,开具增值税专用发票,请计算增值税销项税额并作出该业务的会计处理(写出计算过程结果)

2022-03-25 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-25 14:16

你好,增值税销项税额=2*50000*增值税税率 分录是 借:营业外支出,贷:库存商品 2*28000 ,应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好,增值税销项税额=2*50000*增值税税率 分录是 借:营业外支出,贷:库存商品 2*28000 ,应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-03-25
应交增值税销项税56500/1.13*0.13=6500 借银行存款56500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项税6500
2022-03-25
你好,计算增值税销项税额=80000元*13%,分录是 借:营业外支出(贷方合计金额) 贷:库存商品 50000 应交税费—应交增值税(销项税额 )80000元*13%
2022-06-07
你好,学员,增值税=800*1*500*0.13 借管理费用-福利费800*1*500*1.13 贷应付职工薪酬800*1*500*1.13 借应付职工薪酬800*1*500*1.13 贷主营业务收入800*1*500 应交税费应交增值税800*1*500*0.13
2022-06-07
学员您好,计算过程如下 =500000x0.13=65000
2022-03-24
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