你好 ; 意思是缓交政策 ; 你做借银行存款贷应交税费-应交 增值税 - 应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加
你好!11月正常申报和缴纳了增值税和附加税,但是税局要求我们享受延缓三个月的税务优惠政策,又把我们缴纳的税款当月退回了,这个退回的税额怎么出账呢?
中小企业享受的政策,二月的增值税和附加税退回了.8月再缴纳,那退回来的怎么做分录呢
本月因政策退回之前缴纳的增值税教育附加费等,但是等到8月还要缴纳回去,现在应计入什么科目怎么做分录呢
老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
制造业享受延期缴税政策,去年缴的今年退回来了,我们怎么做分录呢
老师,我们给A公司开了一张发票3.8万,A公司给我们公户转账3.8万,我们把这个3.8万转给了张三,因为这批货是张三卖给我们的,但是张三不能开票给我们公司,所以,这3.8万我们企税汇算的时候,是不是需要调增出来,那么我们需要交多少钱的企税嘞
老师,1-5月我们是当月发放工资,现在发现5月申报个税时填写的是5月的工资表,6月也申报了填写的是六月的工资表,但是4月份的工资表漏了没有申报,就是五六月份应该报4-5月的,申报成5-6月的了,怎么处理
假设1965年一包香烟的价格为0.45元,1995年同一款香烟的价格为2元一包,而1965年的CPI是31.5,1995年的CPI是152.4,如果用1995年的价格衡量,1965年一包烟的价格相当于多少元?如果用1965年的价格衡量,1995年一包烟的价格相当于多少元
老师,您好,2019年5月1日借出2500万,约定好月利息为1.5%,2022年4.31日还款,利息是多少呢,利息=2500*1.5%*12*3=1350万吗
产品1600件,单价500元,价款80万元,增值税额10万2400元。另以银行存款支付运杂费1200元,货已发出款未收到,编制对应的会计分录
公司一般纳税人,购进20辆罐车运输混凝土并取得13%专票,后公司选择简易计税,罐车既用于简易计税项目运输混凝土(占比95%),又用于一般计税项目罐车租赁(占比5%),现在公司要卖掉12辆罐车,这些罐车可以依据下面的政策抵扣进项税吗
这种定额发票入账金额是按大写还是小写
老师,合伙企业长期股权投资在收到投资收益时 是借:银行存款 贷:投资收益 再把投资收益转到利润分配里,然后分配给合伙人的时候,借:利润分配-未分配利润 贷:投资收益 这样对吗?
老师,1-5月我们是当月发放工资,现在发现5月申报个税时填写的是5月的工资表,6月也申报了填写的是六月的工资表,但是4月份的工资表漏了没有申报,就是五六月份应该报4-5月的,申报成5-6月的了,怎么处理
老师好,之前收客户押金,有业务,现在和这个客户不合作了,给客户退押金,需要收回之前给客户开过的押金条吗
借其他收益吗
还是银行存款呢
你好; 这个要 只是因为缓交政策而已; 你最终要缴纳 。 不是走其他收益哦 。 借方走银行存款
万一在缴纳时候还优惠呢,那多余的就得走其他收益。那还想问下老师,如果说我要计入其他收益,该怎么写分录
你好; 缴纳的时候 优惠 ;到时在考虑是否做 营业外收入 或者其他收益处理。现在不做哈
如果做,怎么做分录呢
你好; 到时做 :借 应交税费-应交增值税等贷其他收益 等
我说的是如果现在要做其他收益,是不是借银行存款,贷其他收益
你好 ; 是的。 你收到是做这个 借银行存款贷其他收益 ; 如果你不 做正常缓交的退还的话