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题目:甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2021年3月1日,向乙公司销售保健品100件,每件不含税价格10万,每件成本8万元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于当日付款:本年6月30日前有权退货。甲公司根据经验,估计退货率10%,2021年3月末发生销售退回。2021年3月1日,收到全部货款存入银行。2021年3月31日末发生退货,甲公司重新估计该批保健品的退货率为15%。假定销售退回实际发生退货时支付货款,且可冲减增值税税额 问题:(1)编制2021年3月与销售商品相关的会计分录 (2)2021年4月30日若退回5件,货款已经支付,编制甲公司相关会计分录
甲公司为增值税一般纳税人。2021年11月1日,甲公司向乙公司销售一批商品,合同签订当日开出的增值税专用发票上注明的销售价格为90万元,增值税为11.7万元,商品控制权已经转移给乙公司,但款项尚未收到。 根据协议约定,乙公司应于2022年2月1日之前支付货款。合同约定乙公司有权在6个月内退货,甲公司根据过去的经验估计该批商品的退货率约为15%。在2021年12月31日,甲公司对退货率进行了重新评估,认为只有18%的商品会被退回。不考虑其他因素,甲公司2021年资产负债表中应当确认的预计负债的金额为________万元。
.(20分)A公司是一家生产型企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%.A公司2019年11月10日向B公司销售甲商品1000件,单位销售价格为100元,单位成本为80元,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100000元,增值税税额为13000元,产品已经发出。协议规定,B公司应于12月10日之前付款,在销售后3个月内因质量问题B公司业外收入有权退货。假定A公司根据以往的经验,估计B公司的退货率为10%.B公司于12月8日支付发生下列事项,货款。在2019年12月31日,A公司对退货率进行了重新评估,认为只有8%的甲商品会被退回。在2020年2月10日发生销售退回,实际退回甲商品70件。A公司为增值税一般纳税人,甲商品发出时纳税义务已经发生,实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票,假定甲商品发出时控制权转移给B公司,不考虑其他因素。。要求(1)编制2019年11月10日销售甲商品的会计分录。(2)编制2019年12月31日调整退货比率的会计分录。(3)编制2020年2月10日发生退货的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人(增值税税率为13%),企业所得税率为25%。甲公司于2021年12月10日将一批商品销售给乙公司,销售价格为100万元(不含增值税),商品销售成本为80万元。于12月10日发出商品,控制权发生转移。根据双方签订的协议,乙公司在收到货后6个月内不满意有权退货,按以往的经验估计退货的可能性为10%。截止2021年12月31日商品已发出,款项尚未收到,增值税专用发票已开具。(假设发生销售退回的事项不属于资产负债表日后事项);假设2022年3月5日,实际退货12%。请写出发货与退货的账务处理
甲公司为增值税一般纳税人(增值税税率为13%),企业所得税率为25%。甲公司于2021年12月10日将一批商品销售给乙公司,销售价格为100万元(不含增值税),商品销售成本为80万元。于12月10日发出商品,控制权发生转移。根据双方签订的协议,乙公司在收到货后6个月内不满意有权退货,按以往的经验估计退货的可能性为10%。截止2021年12月31日商品已发出,款项尚未收到,增值税专用发票已开具。(假设发生销售退回的事项不属于资产负债表日后事项);假设2022年3月5日,实际退货12%。请写出发货与退货的账务处理
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
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财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办