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我们公司12月份成立,领完营业执照就税务登记了,到第二年1月份就要上传财务报表还要汇算清缴,我做账是借,库存现金100贷其它应付款老板100.然后又做借,管理费用--开办费100贷库存现金100.这样做对吗?财务报表资产负债表就都是0了,上传不了,请教一下咋做账,报表咋出呀?

2022-03-25 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-25 19:43

同学你好,资产负债表不能是空的,建议借库存现金,贷其他应付款,金额大点,写个1000

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同学你好,资产负债表不能是空的,建议借库存现金,贷其他应付款,金额大点,写个1000
2022-03-25
再做一个借款的,借库存现金贷其他应付款。
2022-03-25
同学你好,向税务申报的报表当然必须与你公司账上的数据一致的,否则一旦税务局下来查,这就是很明显的错误。
2021-11-26
软件里不出就手动编织
2022-08-30
提到的处理方式是正确的。冲销预提费用并收到费用发票后,相应的会计分录应当进行记录。在报表上,未分配利润的金额应当反映这些交易的影响。 关于汇算清缴报表的选择区间,通常情况下,汇算清缴是针对上一年度的财务数据进行的,即针对2023年的财务数据进行汇算清缴。因此,您应该选择区间为2023年1月1日至2023年12月31日。 对于未分配利润不准确的问题,这实际上是因为您的预提费用和费用发票的处理涉及到了两个会计年度。在2023年的报表上,未分配利润确实会体现为100万,因为预提费用尚未冲销,费用发票也尚未收到。而在2024年的报表上,未分配利润应该根据实际的交易情况进行调整。 为了确保报表的准确性,您可以在附注或说明中详细解释这些跨年度交易的情况,以便读者更好地理解未分配利润的变化。此外,如果您使用的是会计软件或系统,也可以利用其提供的调整功能或报告工具来更准确地反映这些交易对未分配利润的影响。
2024-03-15
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