同学你好,资产负债表不能是空的,建议借库存现金,贷其他应付款,金额大点,写个1000

我们公司12月份成立,领完营业执照就税务登记了,到第二年1月份就要上传财务报表还要汇算清缴,我做账是借,库存现金100贷其它应付款老板100.然后又做借,管理费用--开办费100贷库存现金100.这样做对吗?财务报表资产负债表就都是0了,上传不了,请教一下咋做账,报表咋出呀?
老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师上次提问的问题还没有解决就是商业汇票盖错章,银河公司与南缆公司有业务往来,与华缆公司,联缆公司没业务往来。华缆与联缆有业务往来,后面三个公司都是同一个老板,银河公司付了30w商业汇票给南缆,会计错章,拿了华电财务章盖,在了汇票粘单 被背书人写了 华缆公司全称盖 华缆财务章,旁边又背书出去 盖的是联缆财务章,被背书人:写的是联缆公司全称签章也是联缆财务章。作为华缆会计之前做会计分录是:收到承兑:借:应收票据 30w,贷:应收账款 —银河 30w ,支付联缆汇票:借:应付账款 30w 贷:应收票据 30w。南缆公司准备注销,账也平,看了它和银河往来款没有做这笔收到30w汇票。现在涉及华缆公司账务,如何冲平华缆 公司一次预银河收款30w,银河和华缆没业务往来的。以及上次固定资产忘记计提的事
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,租赁合同续租需要走流程,然后从3月开始租金未支付,那如果等流程下来,我们怎么把3月应该分摊的租金做到几月?往回做吗?
请问老师,社保当月增员了,次月才补缴,那这样子的话,如果我在查询还没有缴费的情况下,我查询他会不会显示就是在这个公司,只是还没有交费呢?
@育财学院马老师 老师 供应商给我公司当月开的发票没有付款需要挂账,3个月以后付款,可是公司采购部只提供一份合同 对账 发票 入库单 送货单 ,我的附件只能附一个月的,另一个月的怎么办
个体户经营所得申报时,减免税额填写时,出现 减免税额出错:请先填写完整的减免税额明细信息。怎么操作?
老师:政府补助性资金(应该是不征税收入吧?),收到时做了:借:银行存款 贷:长期应付款,后期项目资金在使用,长期应付款相应的账务处理怎么做会计分录?
个人出租商业用房给企业办公,都涉及哪些税金,相关政策文件都有哪些?个人租赁给企业的办公用房可以开具增值税专用发票吗?
老师您好,请问其他应付款和其他应收账款区别是什么?分别是什么意思呢?这两个点我不明白
请问老师可以去社保窗口去打印2021年的社保增员的表格吗?
盈余公积弥补亏损影响本年利润吗?
公司购买材料财务做凭证都需要什么资料