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老师好,如果一个季度开了30万普票,代开了5万专票,5万的专票已交税,申报时5万的专票咋填,填到申报表第几栏

2022-03-27 19:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-27 19:44

同学您好 天第一大项,税务代开增值税专票对应的栏次里面

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齐红老师 解答 2022-03-27 19:44

同学您好 填第一大项,税务代开增值税专票对应的栏次里面

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快账用户7005 追问 2022-03-27 19:46

第一大项的1栏里面吗,就填50000,不会再扣一次费吧!那30万填在第多少栏

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齐红老师 解答 2022-03-27 19:48

已经缴纳了,那在已交税款里面应该会有的,没有您应该可以填上去

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快账用户7005 追问 2022-03-27 19:54

附加税需要自己算吗

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齐红老师 解答 2022-03-27 20:20

附加税一般会根据应交增值税生成的 ,您预交增值税的时候没有交吗?

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同学您好 天第一大项,税务代开增值税专票对应的栏次里面
2022-03-27
你好,四季度专票开了82万,普票开了13万。 合计不含税收入填写在增值税申报表的第一行
2022-01-03
您好,这个的话,可以是专票5写在开票的位置,然后普票和无票,写在免税销售额的位置
2023-10-17
您好,15万普票的金额填在第3行
2020-10-14
是的,已开的是1%的话,需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-02-10
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