同学你好 对的 这个是一致的
关于税收评估预警之一 一、增值税收入与企业所得税收入不一致预警 一般情况下增值税申报收入和企业所得税申报收入应一致,一但差异超过10%会预警。 请问老师:如果企业年末发生预收款并提前开发票但未有应税行为,那么就会出现增值税收入高于企业所得税收入,而且这种情况并不少见,总不能把预收全转收入吧?上述情况(两税收入不一致)实际中有和风险?谢谢
老师好,本年发生固定资产清理,导致增值税收入和所得税收入不一致,增值税收入高,我们所得税还是分公司汇总收入,这有风险吗?还是必须要调成一致申报?
年应税营业收入必须要和增值税申报系统总额一致吗?哪种情况会不一致
主营业务收入账上金额每月与税控开具系统金额一致吗?不一致又有哪些情况会导致这个结果呢?
季报的时候增值税纳税申报表上的本年累计,必须和所得税利润表上的营业收入一致吗
你好要开21250元9个点的票但是只能开13个点的票那我开13点的票金额是多少呢?
老师,您好!汽车修理费和公司其他修理费,能放在一起吗?都放在“管理费用—修理费”?
申报高新企业需要锁什么意思
汽车修理厂买的配件直接用了,可以入主营业务成本吗
老师你好,就是我们公司平常食堂里买菜,怎么报销啊?没有发票诶
个体工商户 定期定额 需要成本票吗
上游公司返的佣金,都涉及到什么分录?
请问老师,甲单位是饭店,现在出售2014年购买的空调,2台,卖了1100元,请问可以使用简易计税么?当时购买的时候,一张是专票,一张是普票。
过节给员工发购物卡 怎么走账
老师,我公司现在账面有之前的的其他应收款(个人),但是现在没有票据,可以做到无票支出费用里去处理,汇缴再调增吗?还是全部走营业外支出,汇缴再调增处理好?金额比较大,哪个处理方式比较好一点
因为很多都是先让人代销售,确认收入不及时,有的会提前开票,这样的话就出现不一致的情况了,如果按不一致的申报的话会有什么影响
同学你好 这个按照实际收入来做 未开票的做无票收入
因为不及时,增值税申报的是没申报进去,这种情况怎么处理啊
同学你好 那你补做就可以了
那我按实际的申报会出现涉税风险吧,这样的问题大不大
你账上做无票收入就可以
嗯,账上我做了,申报的时候数据对不上,这种情况没事吧
这个要一致才可以的哦
问题是增值系统已经申报了,账上不一致,怎么处理啊
那就次月报的时候调整一致哦
21年的,22年调整可以吗
差额做收入报税就可以了