你好,代理外账,企业拿来一些进项销项,先报税可以的

怎么解决发票到了及时做账 ,又可以先不抵扣进项税额。就是我做账还是正常做,然后设一个二级科目“待认证进项税科目”。可以先不抵吗?还是说做账进项税和抵扣必须同期呢?
代理外账,企业拿来一些进项销项,先报税可以吗,不先做账
老师,做代账,拿到一堆进项发票,我能不入账吗?等认证抵扣的时候在计入应交税费-应交增值税进项税额。我看有的会计是放到待认证进项税额然后认证时才转出来,我不认证的时候就先放好发票,不做账务处理不行吗?
老师,您好,收到增值税进项税专票,已做账,申报增值税时可以进项税先不认证抵扣吗?
老师请问一下,这个月销项税是30923.9,进项税是13916.43,然后因为我们是先进制造业企业,进项可以按5%加计抵减695.83,请问我要怎么做进项和销项的结转呀,还有这个695.83,我要怎么做账处理
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?