你好 ; 一起转款 到时分别来 开票 即可。 这个滞纳金是什么情况的

总转款43万,实际付款11万,多余的转回来32万,但之前就做了这两笔分录,9月预付3万、11月付5万、12月付35万=43万 其中11万是比吊顶装修款的,其他都是走帐叫距帮忙开票的形式转的周转款,9月做过分录借:预付账款 3万贷:银行存款 3万 11月做过分录借:固定资产11万 贷:银行存款5万 应付帐款6万 ,请问现在要怎么把之前的分录冲出来,再完善现在的分录呢,内账的
货款10万发票已开、实际转款11万、其中有1万的滞纳金、这个需要分开转账吗备注吗?发票怎么开呢?
你好老师,我们收到一批已开发票100万的货物,本次货物需要扣款10万,实际支付90万,实操中我应该怎么做分录
收到货款30万零60元,下个月这个分公司注销,今天需要把款全部打给总部,让总部下月给货款商家开票,但是今天转了发现限额只转给总部了10万,明天还需要分3天才能转完,那会计分录怎么写?这月就要关账了不做帐了,那会计分录怎么写才行?还是把转的8月都做下账了? 借银行存款30万 贷预付账款30万? 注销前转给总部方便开票 借应收账款???10万 贷银行存款10万(每天限额不能超过10万 明天还要接着转货款)
7月31号收到30万货款,没有给人家发货呢 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 分公司注销前转给总部方便给人家开发票(可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢) 借应收账款总部10万(每天限额不能超过10万) 贷应收账款总部10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了 那还有20万说是不转给总部钱 不让总部代开发票了应该 那会计分录怎么写?老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢
企业经营状态筹建和开业有什么区别?
老师,有残疾证注册有限公司可以免什么税?
如果是ddp方式,如何确认收入
老师您好,请问老师个体户双核定,增值税计税依据与经营所得个税计税依据是一致的吗?
我们公司是农业企业,养龙虾,我们外购龙虾再销售部分能不能享受所得减免政策
老师,客户来我这里住宿,住宿金额是48000元,她要求我们开32张发票,1500元一张,我们可以拒绝吗?或者这样开会有发票风险吗?
已经结账,怎么加进去凭证
老师你好,请问我在电子税务局里面的待抵扣进项和我做帐的待抵扣进项不一致,这种怎么处理?
老师,25年发货、收款了,但是没开票,客户要求现在开票,那只能开在26年,那收入确认在哪年?
朴老师 我们是制造业 老板叫我做一份生产bom成本核算 核算材料人工费用 这个表怎么做啊 有魔板吗 我们是做试剂的 要算出每一条 多少钱用表格做出来带公式
货款没按时间支付、
1万发票开什么呢?明细
你好 ; 1万按照你们货物明细去开 ; 你们这是为啥有滞纳金的。
滞纳金直接开成货款?没有及时支付货款超过约定时间、所以有滞纳金啊
你好; 滞纳金 按你 同业务的 大类开。 后面明细跟滞纳金